Во 2 кв, покупатель оплатил нам аванс 144000, выписана сч-ф на аванс. на эту сумму. Отгрузили ему товар на 119000. А в 4 кв. 25000 возвращено покупателю. Как быть с НДС с аванса?
Во 2 кв, покупатель оплатил нам аванс 144000, выписана сч-ф на аванс. на эту сумму. Отгрузили ему товар на 119000. А в 4 кв. 25000 возвращено покупателю. Как быть с НДС с аванса?
При отгрузке к вычету от 119000
При возврате к вычету от 25000
А каким документом при возврате ндс к вычету?
запись в книге покупок
Т.е. в 1с делаю выписку, книгу покупок. И эта сумма должна попасть туда?
Должна. Но не факт, что попадет, возможно, придется вручную запись в книгу покупок добавлять (1с они разные)Т.е. в 1с делаю выписку, книгу покупок. И эта сумма должна попасть туда?
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста .
Где можно найти информацию о переносе счетов фактур в отчете на следующие периоды?
И если переношу, то прибыль считается так же?
Поиском по форуму, например. Обсуждений многоГде можно найти информацию о переносе счетов фактур в отчете на следующие периоды?
Наличие счетов-фактур на прибыль не влияетИ если переношу, то прибыль считается так же?
А сколько кварталов можно переносить?
И это сч. фак которые в книге покупок, да?
А если еще и из продаж чуть перенести?
Вы поиском то воспользуйтесь, почему можно "переносить" Когда счет-фактура получен, тогда вычет и ставитеА сколько кварталов можно переносить?
Из продаж никаких переносов вообще нет, НДС начисляется в момент определения налоговой базы (аванс или реализация)А если еще и из продаж чуть перенести?
а если очень большущее возмещение будет, что делать?
фирма только начала работать, вот и НДС почти 2 000 000 к возмещению
проверка обеспечена, что делать?
Или пройти проверку, или переноситьа если очень большущее возмещение будет, что делать?
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)