×
Показано с 1 по 13 из 13
  1. #1
    Аноним
    Гость

    Возврат НДС и аванс

    Во 2 кв, покупатель оплатил нам аванс 144000, выписана сч-ф на аванс. на эту сумму. Отгрузили ему товар на 119000. А в 4 кв. 25000 возвращено покупателю. Как быть с НДС с аванса?
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,682
    При отгрузке к вычету от 119000
    При возврате к вычету от 25000

  3. #3
    Аноним
    Гость
    А каким документом при возврате ндс к вычету?

  4. #4
    Аноним
    Гость
    запись в книге покупок

  5. #5
    Аноним
    Гость
    Т.е. в 1с делаю выписку, книгу покупок. И эта сумма должна попасть туда?

  6. #6
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,682
    Т.е. в 1с делаю выписку, книгу покупок. И эта сумма должна попасть туда?
    Должна. Но не факт, что попадет, возможно, придется вручную запись в книгу покупок добавлять (1с они разные)

  7. #7
    Аноним
    Гость

    Вопрос

    Здравствуйте!
    Подскажите пожалуйста .
    Где можно найти информацию о переносе счетов фактур в отчете на следующие периоды?
    И если переношу, то прибыль считается так же?

  8. #8
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,682
    Где можно найти информацию о переносе счетов фактур в отчете на следующие периоды?
    Поиском по форуму, например. Обсуждений много
    И если переношу, то прибыль считается так же?
    Наличие счетов-фактур на прибыль не влияет

  9. #9
    Аноним
    Гость

    Вопрос

    А сколько кварталов можно переносить?

  10. #10
    Аноним
    Гость

    Вопрос

    И это сч. фак которые в книге покупок, да?
    А если еще и из продаж чуть перенести?

  11. #11
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,682
    А сколько кварталов можно переносить?
    Вы поиском то воспользуйтесь, почему можно "переносить" Когда счет-фактура получен, тогда вычет и ставите
    А если еще и из продаж чуть перенести?
    Из продаж никаких переносов вообще нет, НДС начисляется в момент определения налоговой базы (аванс или реализация)

  12. #12
    Аноним
    Гость

    Вопрос

    а если очень большущее возмещение будет, что делать?
    фирма только начала работать, вот и НДС почти 2 000 000 к возмещению
    проверка обеспечена, что делать?

  13. #13
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,682
    а если очень большущее возмещение будет, что делать?
    Или пройти проверку, или переносить

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)