×
Страница 9 из 15 ПерваяПервая ... 5678910111213 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 241 по 270 из 449
  1. #241
    Клерк
    Регистрация
    15.10.2008
    Сообщений
    481
    Цитата Сообщение от Индрек Посмотреть сообщение
    я бы всё-таки три странички распечатал ... пусть и расчёт налога пустой будет
    Так, а мы все страницы сейчас сделали. Это повредит? Три точно достаточно для нулёвок?

  2. #242
    Главный бухгалтер
    Регистрация
    03.01.2009
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,705
    qwerty23, ну сдайте все, раз сделали ... много - не мало ))

  3. #243
    Клерк
    Регистрация
    15.10.2008
    Сообщений
    481
    Цитата Сообщение от Индрек Посмотреть сообщение
    qwerty23, ну сдайте все, раз сделали ... много - не мало ))
    Так сделали только на одно предприятие, а ещё надо делать. Вот и спрашиваю, чтобы дальше краску и принтер не напрягать!

  4. #244
    Главный бухгалтер
    Регистрация
    03.01.2009
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,705
    qwerty23, не стОит столько внимания уделять "нулевой" декларации ))

    я все остальныелисты делаю только в случае необходимости =)

  5. #245
    Клерк
    Регистрация
    15.10.2008
    Сообщений
    481
    Цитата Сообщение от Индрек Посмотреть сообщение
    qwerty23, не стОит столько внимания уделять "нулевой" декларации ))

    я все остальныелисты делаю только в случае необходимости =)
    ОК!

  6. #246
    Клерк
    Регистрация
    19.11.2007
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    578

    Помогите

    Из инструкции :11. Не допускается двусторонняя печать декларации на бумажном носителе.
    12. Не допускается скрепление листов декларации, приводящее к порче бумажного носителя. А я всегда печатала с двух сторон и скрепляла степлером,это что если 10 стр. декларации то у меня будет на 20 листах напечатано? Вопрос хоть и глупый ,но что то туплю.

  7. #247
    Клерк Аватар для Nolina
    Регистрация
    04.06.2009
    Сообщений
    533
    Сегодня звонила в свою налоговую, инспектора сами долго выясняли, какую форму сдавать, пока начальство не сказало сдавать в новом формате. Сегодня весь вечер ушел на поиск информации и скачивание обновлений Налогоплательщика...Оказывается, правильно расчитать налоги еще только полдела)))

  8. #248
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    Подскажите пожалуйста,правильно ли я понимаю,что для нулевых деклараций достаточно распечатки первых 2-х листов??? Могут ли "завернуть" декларацию,ссылаясь на отсутствие листа расчета (раздел 3)?
    Титульный лист и раздел 1 декларации представляют все налогоплательщики (если иное не предусмотрено настоящим пунктом).
    Разделы 2 - 7, а также приложения к разделу 3 декларации включаются в состав представляемой в налоговые органы декларации при осуществлении налогоплательщиками соответствующих операций.
    При отсутствии операций, подлежащих отражению в соответствующих разделах и приложениях к разделу 3 декларации в порядке, установленном настоящим пунктом, декларация не представляется, налогоплательщик представляет налоговую декларацию по упрощенной форме, утверждаемой Минфином России.

  9. #249
    Клерк
    Регистрация
    20.05.2009
    Сообщений
    13
    Подскажите, пожалуйста, единственной операцией ООО за квартал была оплата услуг ИП - кроме тит. листа и раздела 1 нужно заполнять разд. 7 (9 - в старой редакции)?
    Если да, то что будет идти как код операции - ИП ведь не платит НДС в принципе, вне зависимости от операции?

  10. #250
    Главный бухгалтер
    Регистрация
    03.01.2009
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,705
    Цитата Сообщение от nest_kds Посмотреть сообщение
    ... ИП ведь не платит НДС в принципе ...
    это откуда же такой интересный вывод? ))

  11. #251
    Аноним
    Гость

    Возврат от покупателя

    В какую строку включить НДС с товара, который покупатель вернул.

  12. #252
    Аноним
    Гость
    То что раньше было по 320 строке.

  13. #253
    Клерк
    Регистрация
    20.05.2009
    Сообщений
    13
    Цитата Сообщение от Индрек Посмотреть сообщение
    это откуда же такой интересный вывод? ))
    хорошо, правильнее сейчас сказать так, в счете от ИП НДС не выделен. Вопрос, тем не менее, остается в силе...

  14. #254
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от nest_kds Посмотреть сообщение
    Подскажите, пожалуйста, единственной операцией ООО за квартал была оплата услуг ИП - кроме тит. листа и раздела 1 нужно заполнять разд. 7 (9 - в старой редакции)?
    Если да, то что будет идти как код операции - ИП ведь не платит НДС в принципе, вне зависимости от операции?

    в декларации написано "Стоимость приобретенных товаров (работ, услуг), не облагаемых НДС (руб.)" а ИП если отгружает без НДС, значит скорее всего либо ЕНВД либо УСН.
    Все не облагаемые в 21 главе, а ИП не являются плательщиками НДС (если конечно это так!!!).
    На мой взгляд заполнять не надо.
    А про то платит ли НДС ИП, в новой декларации есть строка: 030 в первом разделе.

  15. #255
    Клерк
    Регистрация
    20.05.2009
    Сообщений
    13
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    в декларации написано "Стоимость приобретенных товаров (работ, услуг), не облагаемых НДС (руб.)" а ИП если отгружает без НДС, значит скорее всего либо ЕНВД либо УСН.
    Все не облагаемые в 21 главе, а ИП не являются плательщиками НДС (если конечно это так!!!).
    На мой взгляд заполнять не надо.
    А про то платит ли НДС ИП, в новой декларации есть строка: 030 в первом разделе.
    ИП на 6%

  16. #256
    Аноним
    Гость

    Вопрос

    Людиии!!! Ну выскажите хоть какое-нибудь мнение по поводу НДС с возвращенного товара, который раньше в 320 стр. раздела 3 был, а в новой декларации куда деть. Все прочитала, вопрос раза 4 задавался, но так никто ничего и не сказал.

  17. #257
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от nest_kds Посмотреть сообщение
    ИП на 6%
    И что это значит?

  18. #258
    Клерк
    Регистрация
    20.05.2009
    Сообщений
    13
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    И что это значит?
    6% с доходов = один из вариантов УСН, разве нет?

    а вообще, когда отвечают Анонимы, не совсем понятно, один и тот же это Аноним или разные... Что, так трудно зарегистрироваться

  19. #259
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,331
    вопрос раза 4 задавался, но так никто ничего и не сказал.
    А не надо 4 раза задавать вопросы, дублирование запрещено правилами форума
    нужно заполнять разд. 7 (9 - в старой редакции)?
    Не очень понятно, причем тут раздел 7 и ваша оплата ИП, если в разделе 7 показываются ваши операции по реализации чего-либо, не облагаемые НДС Это же не ИП вам платил, а вы ему

  20. #260
    Клерк
    Регистрация
    20.05.2009
    Сообщений
    13
    Цитата Сообщение от Над.К Посмотреть сообщение
    А не надо 4 раза задавать вопросы, дублирование запрещено правилами форума
    Не очень понятно, причем тут раздел 7 и ваша оплата ИП, если в разделе 7 показываются ваши операции по реализации чего-либо, не облагаемые НДС Это же не ИП вам платил, а вы ему
    Этот вопрос у меня тоже возникал. Значит, не зря.
    Над.К., тогда получается, что НДС декларация нулевая, я прав?

  21. #261
    Клерк
    Регистрация
    20.01.2008
    Сообщений
    4
    Цитата Сообщение от Над.К Посмотреть сообщение
    А не надо 4 раза задавать вопросы, дублирование запрещено правилами форума
    Не очень понятно, причем тут раздел 7 и ваша оплата ИП, если в разделе 7 показываются ваши операции по реализации чего-либо, не облагаемые НДС Это же не ИП вам платил, а вы ему
    А почему только реализация?
    44.4. В графе 3 по строке 010 по каждому коду операции, не подлежащей налогообложению налогом, отражается стоимость приобретенных товаров (работ, услуг), не облагаемых налогом, а именно:
    - стоимость приобретенных товаров (работ, услуг), операции по реализации которых не подлежат налогообложению налогом в соответствии со статьей 149 Кодекса;
    - стоимость товаров (работ, услуг), приобретенных у налогоплательщиков, применяющих освобождение от исполнения обязанностей налогоплательщика по уплате налога в соответствии со статьей 145 Кодекса;
    - стоимость товаров (работ, услуг), приобретенных у лиц, не являющихся налогоплательщиками налога.
    Последний раз редактировалось pvm; 19.01.2010 в 00:46.

  22. #262
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,331
    pvm, начните читать раздел сначала, с пункта 44.2.
    При отражении в графе 1 по строке 010 операций, не подлежащих налогообложению (освобождаемых от налогообложения), под соответствующими кодами операций налогоплательщиком заполняются показатели в графах 2, 3 и 4 по строке 010.
    Т.е. если нет операции, не подлежащей налогообложению, то и графы 2,3 и 4 не заполняются

  23. #263
    Клерк
    Регистрация
    20.01.2008
    Сообщений
    4
    То что писать бессмысленно это понятно.
    Но они хотят это видеть.
    Инструкция требует.
    А фразу операции по реализации которых не подлежат налогообложению нельзя же написать операции по приобритению которых не подлежат налогообложению

  24. #264
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,331
    Я переписала свой пост, перечитайте его. И перечитайте инструкцию

  25. #265
    Клерк
    Регистрация
    20.01.2008
    Сообщений
    4
    Нет не правильно про прибыль.
    Просто нет кода на приобретение !
    Последний раз редактировалось pvm; 19.01.2010 в 01:02.

  26. #266
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,331
    Причем тут прибыль? В разделе 7 прежде всего указываются операции, которые не облагаются НДС, те, которые перечислены в приложении 1, и вот уже при наличии этих операций по каждой их них заполняются графы 2,3 и 4. Причем 3 и 4 заполняются не всегда, что тоже написано в упомянутом мною пункте

  27. #267
    Клерк
    Регистрация
    20.01.2008
    Сообщений
    4
    а вот это что:
    44.4. В графе 3 по строке 010 по каждому коду операции, не подлежащей налогообложению налогом, отражается стоимость приобретенных товаров (работ, услуг), не облагаемых налогом, а именно:

    - стоимость товаров (работ, услуг), приобретенных у лиц, не являющихся налогоплательщиками налога.
    ?

  28. #268
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,331
    pvm, ну Вы прочтите сначала п.44.2, там же написано, когда вообще надо эту графу 3 заполнять Если нет графы 2, то не может быть ни 3 ни 4 графы.

  29. #269
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,331
    В этом разделе отслеживаются операции по реализации у налогоплательщика, не облагающиеся НДС по той или иной причине. И расходы, которые относятся к этим необлагаемым операциям. Вот в чем смысл этого раздела

  30. #270
    OSA_VETER
    Гость
    Людии!!!!!!!!
    Ну что эта новая декларация от меня хочет???
    Требует заполнить
    "Декларация по НДС:
    Не заполнен показатель в Приложение 1 к Разделу 3\ Строка 010.
    Не заполнен показатель в Приложение 1 к Разделу 3\ Строка 030.
    Показатель в Приложение 1 к Разделу 3\ Строка 040 содержит некорректное значение: длина значения показателя должна быть не меньше 10.
    Показатель в Приложение 1 к Разделу 3\ Строка 050 содержит некорректное значение: длина значения показателя должна быть не меньше 10.
    Не удалось выгрузить Декларация по НДС: 4 Квартал 2009 г.."

Страница 9 из 15 ПерваяПервая ... 5678910111213 ... ПоследняяПоследняя

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)