Здравствуйте, помогите с вопросами:
НКО, Ассоциация, только уставная деятельность. Получаем только членские и вступительные взносы.
1. В декларации по НДС заполняем Титульный лист и раздел 1?
Должны ли мы заполнять раздел 7 декларации по НДС ???
2. Периодически мы заказываем изготовление и рассылаем партнерам порядка 200 поздравительных открыток (например, на Новый год или ко дню строителя), должны ли мы их расценивать как "Передача в рекламных целях товаров (работ, услуг), расходы на приобретение (создание) единицы которых не превышают 100 рублей " ???
3. Мы заказываем в офис питьевую воду (разумеется, никаких справок из СЭС о том, что вода из туалета не годится для "чаепития" у нас нет), может ли налоговая посчитать это "безвозмездной передачей" и должны ли мы начислить на стоимость выпитой посетителями и сотрудниками воды НДС???
4. Нами было куплено 2 компьютера и кабель, с помощью которого наш сотрудник соединил их в сеть. Надеюсь, это - не строительно-монтажные работы??? НДС начислять не нужно???


Ответить с цитированием
