Остатки в программу на начало года (в данном случае задолженность организации перед сотрудниками, т.е. начисленная зарплата), если я правильно понимаю, вводятся документом "Корректировка записей регистров накопления" с вводом записей в регистр "Взаиморасчеты с сотрудниками организаций". Возникла пара вопросов:
1) Если у сотрудника был введен начальный остаток по зарплате на начало года, то после начисления в программе зарплаты (например, за январь) и выплаты ее (сумма к выплате выходит правильная, введенный начальный остаток + сумма за месяц) в расчетном листке в пункте "Задолженность за организацией на конец месяца" программа видит только сумму, введенную документами начисления, а сумму начального остатка к ней не прибавляет. В итоге эта графа в расчетном листке так и пойдет неправильной весь год. Интересно, это особенность расчетного листка в конфигурации или в чем-то моя ошибка? Если первое - сложно ли в коде это поправить?
2) Каким образом вводить начальные остатки по переходящим с 2009 на 2010 год отклонениям типа больничных? Тем же документом по вводу нач.остатков по регистру "Пособия по социальному страхованию"?
спасибо.
