1с7.7 ред. 4,5, релиз 510. Работаем с ноября. В ноябре и декабре были начислены зарплатные налоги. За ноябрь заплатили в декабре, в выписке все разнесла верно. Но сейчас выяснилось, что при уплате ЕСН в части ФСС были не правильно указаны реквизиты, в результате платеж попал на взносы от НС и ПЗ. Я в выписке поменяла корресп. на Дт69.11 вместо 69.1. Теперь получается, что по ЕСН в части ФСС задолженность, а по ПС и НЗ переплата. Теперь закрываю год, делаю технологический анализ БУ и мне прога выдает ошибку, что по счету Н15 отрицательный остаток в рублях по Кт пассивного счета на сумму переплаты.
Не пойму в чем ошибка, разве не может быть переплаты по налогу?


