Скажите, пожалуйста, какие декларации надо сдавать, если по результатам проверки экспорт неподтвержден, начислен НДС, штраф, пени.
Не подтвердили экспорт, который был в декабре. 180 дней прошло в июне, решение о неподтверждении вынесено 21 июля. Какие теперь декларации надо сдавать. Я так понимаю, что надо сдать уточненную декларацию по ставке 0% за декабрь с заполеннием раздела 3, и уточненную декларацию за декабрь по внутреннему НДС, в которую переносится сумма НДС из декларации 0%,правильно или нет? Тогда по у меня получается НДС к зачету, т.к. по внутреннему было много входного НДС, и тогда можно не платить НДС по неподтвержденному экспорту, что ли?
