Уважаемые клерки!
Вопросы с следующем:
Наша фирма работает по ОСН. В 2009г. все наши контрагенты тоже работали по ОСН, и с НДС (входным и к зачету) было все понятно. В этом году планируем работать с фирмами (наши покупатели), работающими на УСН (не являются плательщиками НДС).
1. Может ли наша организация выставлять счф, ТН и счета выделяя в них НДС?
2. В платежках наши будущие покупатели (УСН) в назначении платежа будут указывать "... сумма ... Без налога НДС...". Как нам учитывать НДС (с выручки), и НДС (с авансов полученных) в данном случае? Самостоятельно выделять его из сумм?
Не будет ли "теряться" "входной" НДС при таких операциях?
Честно говоря первый раз с этим столкнулись, совсем запутались. Где это отражено документально, если можно ссылки. И кто знаком с ситуацией и работает, просьба подскажите, как дейстовать.



