Мда, новый год и новые вопросы. Ситуация следующая- наша организация, находящаяся на ОСНО, осуществляет оптовую торговлю медицинским оборудованием, товар подтвержден сертификатами как не облагаемый НДС. Как заполнить данный раздел в новой декларации:Раздел 7
(1) код операции- ну это есть в приложении
(2) стоимость реализованных переданных товаров (работ, услуг), без НДС (руб.) - берем из книги продаж в части не подлежащего налогообложению.
(3) стоимость приобретенных товаров (работ, услуг), без НДС (руб.) - берем из книги покупок в части не подлежащего налогообложению.
(4) Сумма НДС по приобретенным товарам (работам, услугам),не подлежащая вычет (руб) - ЧТО ЗАПОЛНЯТЬ В ДАННОЙ ГРАФЕ?

И вообще я правильно выбрала раздел декларации?