×
Показано с 1 по 16 из 16
  1. Клерк
    Регистрация
    13.01.2010
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    1,326

    Подряд закрыт в сентябре, а договор в январе...

    День добрый.
    Помогите пожалуйста с такой ситуацией:
    Договор сентябрьский должны были закрыть в ноябре, поэтому и подряд закрыла сентябрем (иначе бешенный ндс к уплате бы вышел...), но стройка на крупном гос объекте, и вроде как туда стало правительство съезжаться...короче говоря месяц работать нельзя было/Документов на это нет/, - закрываем ЯНВАРЕМ договор... Помогите пожалуйста разобраться с проводками: завершенного этапа работ ведь нет... А по балансу получается убыток огромный...
    Поделиться с друзьями

  2. Клерк Аватар для Svetishe
    Регистрация
    21.02.2002
    Адрес
    г. Москва
    Сообщений
    15,147
    О каких проводках речь? Почему Вы считаете, что они изменятся?

  3. Клерк
    Регистрация
    13.01.2010
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    1,326
    я имею ввиду - куда деть прибыль по договору с заказчиком:
    на 46 счет не можем отнести - т.к. это не вып.этап работ.
    куда тогда на конец декабря относить сумму, и где в балансе отражать...

  4. Клерк Аватар для Svetishe
    Регистрация
    21.02.2002
    Адрес
    г. Москва
    Сообщений
    15,147
    Откуда прибыль, если договор не закрыт? У вас будет НЗП на конец года, а когда в январе закроете (а может и в феврале, гос.объекты непредсказуемы), тогда и появится прибыль. Можно воспользоваться ПБУ 2/2008, но мне кажется, что сентябрь-январь не очень то долгосрочно, я бы не стала

  5. Клерк
    Регистрация
    13.01.2010
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    1,326
    но убыток - затраты на подряд в 3 квартале - ведь отражается на конец года.
    А нзп получается д62 к46?
    И, нзп - на полную стоимость договора или за вычетом закрытого субподряда?
    простите за глупые вопросы, но с нзп нигода не сталкивалась...

  6. Клерк Аватар для Svetishe
    Регистрация
    21.02.2002
    Адрес
    г. Москва
    Сообщений
    15,147
    НЗП это произведенные затраты по несданному объекту. Вы собираете затраты по объекту на 20 счете, когда объект сдаете 20 счет закрываете. Да сдачи объекта затраты на 20 счете считаются незавершенным производством (НЗП).
    но убыток - затраты на подряд в 3 квартале - ведь отражается на конец года.
    Откуда убыток, если договор не закрыт?

  7. Клерк
    Регистрация
    13.01.2010
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    1,326
    но в 1ске в 3 квартале списаны расходы по данному подряду...значит это неверно?
    что тогда делать?

  8. Клерк Аватар для Svetishe
    Регистрация
    21.02.2002
    Адрес
    г. Москва
    Сообщений
    15,147
    Кто списал? На каком основании?

  9. Клерк
    Регистрация
    13.01.2010
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    1,326
    я списала...без задней, да и вообще наверной какой-либо мысли...
    чтобы ндс и прибыль впорядок привести...дабы не зашкаливали...
    значит нзп делаю на конец 3 квартала...и уточненки? эх, прибыль полетит...
    что же теперь делать?

  10. Клерк Аватар для Svetishe
    Регистрация
    21.02.2002
    Адрес
    г. Москва
    Сообщений
    15,147
    Чтобы НДС зачесть достаточно оприходовать затраты, но пока объект не закрыт, или этап по нему, списать эти затраты нельзя. По прибыли получатся уточненки за 3 квартал, хотя если на сумму налога к уплате не повлияет, можно и не сдавать.
    что же теперь делать?
    Ничего страшного не произошло, поправьте и получите красивый правильный учет.

  11. Клерк Аватар для Svetishe
    Регистрация
    21.02.2002
    Адрес
    г. Москва
    Сообщений
    15,147
    Хотя, что это я? Мы про какой учет говорим? Я про БУ. А если у Вас по УП в НУ субподряд относится к косвенным, то ничего в прибыли не изменится

  12. Клерк
    Регистрация
    13.01.2010
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    1,326
    У нас нет УП - т.к. в фирме всего 5 человек и обороты маленькие. Относительно.
    А субподряд у нас в косвенных.
    Значит Убираю в 1ске услуги стор. орг-ий и ставлю НЗП? Странно как-то...Как же для прибыли они учтутся?

  13. Клерк Аватар для Svetishe
    Регистрация
    21.02.2002
    Адрес
    г. Москва
    Сообщений
    15,147
    У нас нет УП - т.к. в фирме всего 5 человек и обороты маленькие
    УП - документ, без которого не может жить ни одна организация впринципе, хоть там и 1 человек.
    Значит Убираю в 1ске услуги стор. орг-ий и ставлю НЗП? Странно как-то...Как же для прибыли они учтутся?
    Поскольку у Вас не УП, судя по всему Вы не видите разницы между БУ и НУ, а это совсем разные вещи. Вы по-разному учитываете разные затраты, значит у Вас будет разница между БУ и НУ.

  14. Клерк
    Регистрация
    13.01.2010
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    1,326
    правильно я поняла:
    если субподрядные работы - в прямых затратах, то к учету они принимаются только после закрытия договора с заказчиком(и к расходам по НП не идут в текущем квартале, а по ндс к вычету имеем право поставить, верно?)

  15. Клерк Аватар для Svetishe
    Регистрация
    21.02.2002
    Адрес
    г. Москва
    Сообщений
    15,147
    Если я правильно понимаю Ваши формулировки, то правильно.

  16. Осенька11
    Гость
    помогите!! такая ситуация. работы сдаются заказчику раньше, чем принимаются у подрядчика. как быть? при сдаче заказчику 20 счет закрываем. а что делать,когда работы будут приняты у подрядчика??

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)