Подскажите, пожалуйста, ООО зарегистрировано в декабре 2009, в декабре же закуплен товар, реализации не было. В декларации по НДС, там где реализация, ставить прочерк? И НДС можно возместить? Или если не было реализации, то НДС нельзя возместить?
зы: У нас был ИП на ОСНО, с 2010 года перешел на УСН, а товар в конце года продал на ООО, где он единственный учредитель и директор. По ИП мы НДС за 4 квартал с этой реализации заплатим, а по ООО хотим возместить. Никогда с таким не сталкивался, вот немножко страшно, да и суммы для меня не маленькие..




