Необходимо восстановить НДС, относящийся к продукции, которую реализовали в 4 кв. на экспорт. НДС был принят к зачету в 3 кв. Каким документом это сделать, чтобы эти "восстановленные" с/ф отражались в книге-продаж и попадали в 200 строку раздела 3 Декларации по НДС?



