×
Показано с 1 по 15 из 15
  1. #1
    Runova Runova вне форума
    Клерк Аватар для Runova
    Регистрация
    10.03.2008
    Адрес
    МО
    Сообщений
    134

    Книга продаж и сторно накладных

    Создаю книгу продаж за 4 квартал 2009 отдельно по месяцам.
    У нас было сторно 2 неправильных накладных в сентябре (т.к период 3 квартал был уже закрыт) и правильные пробиты 1 октября

    В книге продаж за октябрь эти сторнированные накладные вышли датой сентября и с минусом т.е красным. Оставлять ли так или в книге продаж красного быть не должно???
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Январь Январь вне форума
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,686
    По сторнированным счетам-фактурам у вас должны быть доп.листы к книге продаж за 3 квартал + уточненку по НДС сдать

  3. #3
    Runova Runova вне форума
    Клерк Аватар для Runova
    Регистрация
    10.03.2008
    Адрес
    МО
    Сообщений
    134
    а в доп. листы за 3 кв 2009 что добавлять правильные с/ф, но ведь они от октября, а как же быть с неправильными??? Никогда не делала доп. листы В них что могут быть "красным" с/ф

  4. #4
    Январь Январь вне форума
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,686
    В доп.листах во-первых делать сторнирование неправильных.
    Неправильность сентябрьской отрузки в чем заключалась?

  5. #5
    Runova Runova вне форума
    Клерк Аватар для Runova
    Регистрация
    10.03.2008
    Адрес
    МО
    Сообщений
    134
    в том что перевезли в один магазин товар, а в другой не довезли

  6. #6
    Январь Январь вне форума
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,686
    А итоговая сумма реализации изменилась?

  7. #7
    Runova Runova вне форума
    Клерк Аватар для Runova
    Регистрация
    10.03.2008
    Адрес
    МО
    Сообщений
    134
    к сожалению да, пропали в неизвестности несколько кг.

  8. #8
    Январь Январь вне форума
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,686
    В доп.листе к книге продаж за 3 кв. сторнируете неправильные фактуры и делаете записи по правильным. Не понятно, почему вы правильные октябрем выписали, отгрузка же как была в сентябре, так и осталась

  9. #9
    Runova Runova вне форума
    Клерк Аватар для Runova
    Регистрация
    10.03.2008
    Адрес
    МО
    Сообщений
    134
    Цитата Сообщение от Январь Посмотреть сообщение
    Не понятно, почему вы правильные октябрем выписали, отгрузка же как была в сентябре, так и осталась
    Период уже закрылся и был сдан отчет за 3 квартал, я просто не могла их в сентябре пробить. Или я что-то не до понимаю. может можно сделать как то по другому при закрытом периоде, тогда скажите как?

  10. #10
    Runova Runova вне форума
    Клерк Аватар для Runova
    Регистрация
    10.03.2008
    Адрес
    МО
    Сообщений
    134
    Одна сторона книга продаж, с НДС то можно разобраться. а совсем другая количество товара со склада и взаиморасчеты с покупателями. Поэтому то я и изменила накладные, эти покупатели выставили притензии.
    И еще у нас 1с 8ка, а ОНА НЕ ДАЕТ ПРОВОДОК ПО С/Ф. только по накладной

  11. #11
    ZZZhanna ZZZhanna вне форума
    Клерк Аватар для ZZZhanna
    Регистрация
    13.11.2005
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    46,841
    Цитата Сообщение от Runova Посмотреть сообщение
    ...совсем другая количество товара со склада и взаиморасчеты с покупателями. Поэтому то я и изменила накладные, эти покупатели выставили притензии.
    А покупателей что, устроило, что им выписали измененные документы октябрем? А что они с сентябрьским НДС сделали? Лично я бы не взяла доки октябрем, требовала бы исправленные сентябрем. Так что, ИМХО, надо Вам по-любому уточненку за 3 кв.делать.
    Цитата Сообщение от Runova Посмотреть сообщение
    И еще у нас 1с 8ка, а ОНА НЕ ДАЕТ ПРОВОДОК ПО С/Ф. только по накладной
    ну 7-ка тоже... И слава Богу...
    Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©

  12. #12
    Январь Январь вне форума
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,686
    ну 7-ка тоже...
    Да? А документ "счет-фактура выданный" тогда что делает?
    Период уже закрылся и был сдан отчет за 3 квартал, я просто не могла их в сентябре пробить
    Вне зависимости от особенностей программы отгрузка у вас сентябрьская, документы должны быть сентябрьские (можно было исправления в счет-фактуру внести, заверив подписями\печатями) или через эксель распечатать)
    А проводки исправильные по БУ, да, в октябре

  13. #13
    ZZZhanna ZZZhanna вне форума
    Клерк Аватар для ZZZhanna
    Регистрация
    13.11.2005
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    46,841
    Цитата Сообщение от Январь Посмотреть сообщение
    Да? А документ "счет-фактура выданный" тогда что делает?
    Ну значит, это у нас старая программа, она не делает проводки по док."сч-факт выданный". Я думала, так и надо
    Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©

  14. #14
    Runova Runova вне форума
    Клерк Аватар для Runova
    Регистрация
    10.03.2008
    Адрес
    МО
    Сообщений
    134
    Цитата Сообщение от ZZZhanna Посмотреть сообщение
    Ну значит, это у нас старая программа, она не делает проводки по док."сч-факт выданный". Я думала, так и надо
    Наоборот новая. С этим у меня большой вопросик и возник, так как раньше работала в 7ке, там были проводки по с/ф выданный 90,3-68,2. А тут пока 43 не поправишь, книгу продаж делать не можешь. Я считаю это не верно. Так как основным документом в книге продаж является все таки с/ф а не накладная

  15. #15
    ZZZhanna ZZZhanna вне форума
    Клерк Аватар для ZZZhanna
    Регистрация
    13.11.2005
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    46,841
    Цитата Сообщение от Runova Посмотреть сообщение
    Наоборот новая. ...
    Я имела в виду, что до 01.01. мы работали на старой-старой 7.7, так вот она тоже не формировала проводки по сч-факт., только записи в книгу продаж.
    Я считаю это не верно.Так как основным документом в книге продаж является все таки с/ф а не накладная
    Но сч-факт.выписывается только на основании отгрузки, т.е. накладной. А как можно выписывать сч-факт.саму по себе, без отгрузки? Так что всё логично.
    Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)