Добрый день! помогите разобраться с ситуацией: купили зонты у одной фирмы, другая фирма оказывает услуги по нанесению изображения. Затем мы эти зонты с изображением продаем. Как эти операции отзазить в БУ?
Добрый день! помогите разобраться с ситуацией: купили зонты у одной фирмы, другая фирма оказывает услуги по нанесению изображения. Затем мы эти зонты с изображением продаем. Как эти операции отзазить в БУ?
Купили зонты:
Д 10.1 К 60
Д 19 К 60
Передали зонты фирме, которая наносит изображения:
Д 10.7 К 10.1 - давальческий материал
На основании отчета фирмы о кол-ве зонтов, на которые они нанесли изображения делаете проводку:
Д 20 К 10.7
На основании их акта на выполненые работы проводки:
Д 20 К 60
Д 19 К 60
Приходуете готовую продукцию - зонты с изображением:
Д 43 К 20 (или 40)
Ну а дальше продаете.
Все может быть, а чего не может, того и не будет.
Пожалуйста, объясните проводку
Д 20 К 10.07 - это стоимость зонтов увеличенная на стоимость услуг по нанесению?
Заранее, большое спасибо!
нет, еще не увеличенная
Не помню никаких номеров строк в никаких декларациях. Склероз.
Это стоимость зонтов, нанесение 20 - 60Д 20 К 10.07 - это стоимость зонтов увеличенная на стоимость услуг по нанесению?
Аноним, нет, это только покупная стоимость зонтов, которые вы списываете в производство по отчету фирмы наносящей изображения.
Т.е. на 20 счете у вас копятся затраты, ну например:
Д 20 К 10.7 - 120р - покупная стоимость зонтов (6 зонтов * 20р)
Д 20 К 60 - 30р - работы по нанесению изображения на 6 зонтов
Д 43 К 20 (или 40) - 150р (себестоимость 6 зонтов)
Все может быть, а чего не может, того и не будет.
Так, начинаю понимать. на 20 сч я собираю стоимость зонтов+стоимость нанесения. А как потом мне продать эти зонты с нанесением? А почему оприходование на 10, а не на 41?
Аноним, потому что зонты без рисунка это не товар, а материал для дальнейшей обработки.
А продаете вы уже готовую продукцию.
Все может быть, а чего не может, того и не будет.
потому что вы их портить собираетесь изначальноА почему оприходование на 10, а не на 41?
Не помню никаких номеров строк в никаких декларациях. Склероз.
А при УСН такие же будут проводки?
Аноним, не будет 19 счета, поскольку не являетесь плательщиком НДС.
Все может быть, а чего не может, того и не будет.
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)