Добрый день! Первый раз экспорт провожу. Декабрь: Поступил аванс в рублях из Казахстана 1 200 000р, мы заплатили аванс своему поставщику 1 000 000р. Отгрузка будет в 1 или 2-м квартале. У меня такой вопрос, я так поняла, что ставка 0% считается когда пройдет реализация и когда будет подан пакет документов. Так вот, получается, что я должна за 4 квартал начислить НДС с полученных авансов (с 1200000р) и принять к вычету ндс с уплаченного аванса (1 000 000р- поставщик выставил счет-фактуру на аванс)? А потом я его приму к вычету или буду подавать корректирующую декларацию? Везде так все запутано.


Ответить с цитированием

