В 3 квартале получили аванс от покупателя (100%) и заплатили аванс поставщику (100%), НДС в полном объеме был уплачен и, соотв-но, принят к вычету тоже в 3 квартале.
В 4 квартале фирма только предоставляла услуги покупателю (сф+акт) и получала услуги от поставщика(сф+акт). Других операций не было, НДС за 4 квартал не платим.
Я правильно понимаю, что декларация по НДС будет нулевая?
спасибо.


По разделу 1 у меня должны быть прочерки (НДС в этом квартале не платим и не возмещаем), это верно или я ошибаюсь?
