×
Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 30 из 31
  1. Клерк
    Регистрация
    29.09.2009
    Сообщений
    19

    Помогите новая декларация ндс

    Здравствуйте!!!! подскажите пож. в какой раздел ставить сумму ндс отгруженного в этом периоде (4 кв.2009) на экспорт но по которому не собраны пакеты и не стек срок сбора пакетов который ранее был возмещен а теперь должен быть востановлен при реализации на экспорт (в старой формк декларации это была 200 стр. 3 раздела)
    Поделиться с друзьями

  2. Клерк Аватар для ellenochka
    Регистрация
    18.03.2008
    Адрес
    Пенза
    Сообщений
    1,325
    а сейчас строка 100
    Открою кодекс на любой странице, и не могу, читаю до конца... (с) В.С. Высоцкий

  3. Клерк
    Регистрация
    22.05.2009
    Сообщений
    38
    люди,кто разобрался с декларацией? я правильно поняла-раздел 4-подтвержденный экспорт (аналог раннее 5-го), раздел 6-просроченный (аналог раздела 7 ранее),а раздел 5 для чего?

  4. Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    а раздел 5 для чего?
    Для опоздавших вычетов. В старой это были 6 и 8.

  5. Клерк
    Регистрация
    22.05.2009
    Сообщений
    38
    Тоня,а какие вычеты-опаздавшие? ведь это же не просроченный экспорт,а что тогда? может,то что по суду доказано право на вычет? не совсем понимаю....

  6. Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    Тоня,а какие вычеты-опаздавшие?
    Например. В 1 кв. купили товар, отразили на 19 сч. входной НДС, экспортировали, на 31.03. собрали доки по 165-НК, отразили выручку в 4 разделе. А с/ф по этому товару в 1 кв. не получили (получили, но с ошибками и т.д.), соответственно, вычет по этому товару не заявили. Подтвердили вам 0%. Спустя год у поставщика проснулась совесть, пришел тот самый с/ф, НДС с 19 закрыли на 68 и отразили его в разделе 5.
    Последний раз редактировалось Тоня; 21.01.2010 в 10:48.

  7. Клерк
    Регистрация
    10.09.2009
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    109
    пожалуйста подскажите!

    в 3 кв.2009 закупили товар, вх.НДС 1 375 000, на экспорт в 3кв. НДС-420 000,
    в 4 кв.2009 на экспорт НДС-955 000(остаток товара)

    я подала декларацию за 3 кв.2009 к возмещению 955 000 , инспектор советует за 3кв.уточн.деклар. заполнить 7раздел (я считаю это неправильно)
    как надо заполнить декл. НДС за 3 кв.?

    спасибо!

  8. Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    Ничего не понятно...
    я подала декларацию за 3 кв.2009 к возмещению 955 000
    В какой раздел заявили?

  9. Клерк
    Регистрация
    10.09.2009
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    109
    извините,подробнее:
    -открылись в 2кв.2009 ОСНО,
    -в течении 3 кв.2009 закупили товар+расходы на продажу на 8млн.,НДС 1,2млн.,(условно)
    -одна реализация на экспорт в 3кв.2009 на 4,3млн, + одна реализация в РФ -639 567 НДС 97 561.
    -в 4кв.2009 одна реализация остатка товара на экспорт,(покупок товара в 4 кв. не было)
    мне не понятно где отразить в декл.НДС за 3 кв.2009 сч/ф по не проданному товару (который в 4кв.на экспорт ушел)?

    "В какой раздел заявили?"- в 3.

  10. Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    мне не понятно где отразить в декл.НДС за 3 кв.2009 сч/ф по не проданному товару (который в 4кв.на экспорт ушел)?
    Ни в какой.
    Можете заявить в 3 раздел, но в 4 кв. датой отгрузки на экспорт восстановить и повторно заявить в 5 раздел (старой декларации) в периоде сбора пакета документов.

  11. Клерк
    Регистрация
    10.09.2009
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    109
    я так и заявила в 3 раздел за 3 кв., нал.орг. требование выслали на два листа, сейчас подам коррект. за 3кв. отражу только реализ. в РФ, заплачу НДС, пени, а то получается 2 раза документы готовить сейчас и потом после подтверждения 0%.

    спасибо большое!

  12. Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    Требование на что выставили? Первоначальная декларация к возмещению и потребовали документы на вычеты? Не пойму зачем уточняться и платить пени.

  13. Клерк
    Регистрация
    10.09.2009
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    109
    "Первоначальная декларация к возмещению и потребовали документы на вычеты?"-да, камеральная (к возмещению 555 000).
    так вычеты-это тот НДС, который в 4 кв.на экспорт.
    получается я в первоначальн. декл. их отразила, потом когда будет подтверждение 0% еще раз отражу.

    "Не пойму зачем уточняться и платить пени"- была реализация РФ на 639т. в 3 кв..НДС не уплатила так декларац.была к возмеению.
    Декларация за 3кв. была к возмещению-555т.(вх. сч/ф, на товар который уйдет на экспорт в 4кв.2009).
    я совсем запуталась

  14. Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    получается я в первоначальн. декл. их отразила
    А в декларации за 4 кв. не восстановили? Может быть дешевле уточнить 4 кв., восстановив часть входного налога? Посчитайте, на дворе то только 21 число, пеня маленькая будет.

  15. Клерк
    Регистрация
    10.09.2009
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    109
    "А в декларации за 4 кв. не восстановили?"-нет

    "Может быть дешевле уточнить 4 кв.,"-так камеральная по 3 кв.(вчера только получили требование, мы виноваты) или не предоставлять док-ты и уточнить 4кв.?

  16. Клерк
    Регистрация
    10.09.2009
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    109
    Сейчас восстановила, декларация за 4 кв. нулевая.

    Контракт подписали -120 дней отсрочки платежа, весь пакет еще в 3кв.был готов, только оплаты нет, подтвердили бы уже давно, и не мучилась бы.
    что я не правильно понимаю и делаю?

  17. Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    вчера только получили требование, мы виноваты
    Я чей то потерялась...Вас прям в требовании обвинили? Почему нельзя прикинуться ветошью и спокойно сдать требуемые документы? Ну не знали вы в 3 кв., что часть товара в 4 кв. уйдет на экспорт и с чистой совестью заявили вычет в 3 кв. в 3 раздел. А уже 4 кв. уточните, восстановив экспортную часть.
    Просто при таких суммах с 20.10. у вас сколько накапает пени....

  18. Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    декларация за 4 кв. нулевая.
    Как это?

  19. Клерк
    Регистрация
    16.01.2010
    Сообщений
    42
    Добрый день, вчера сдала декларацию по НДС по новой форме
    Теперь хочу разобраться с одним моментом, который меня мучает уже сутки. По сторой форме декларации было все понятно, в новой опять что то не так.
    Вот, например, объясните мне кто может , строка 110 декларации раздел 3 (суммы налога подлежащие восстановлению) увеличивает строку 120 того же раздела (общая сумма ндс исчисленаая с учетом восстановленных сумм налога) ведь когда смотреть расшифровку там Ндс от поставщиков, т.е который по идее идет к уменьшению НДС Кто нибудь понял или я что то не так поняла ???

  20. Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    Какая связь между строками 110-120 и НДС от поставщиков? В старой декларации точно такая же сетка была: налог, подлежащий восстановлению, общая сумма с учетом восстановленного.

  21. Клерк
    Регистрация
    10.09.2009
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    109
    "Я чей то потерялась...Вас прям в требовании обвинили?"- виноваты в том, что требование только 20.01.увидили (директор получил письмо и забыл), налоговая выслала 05.11. уже вроде и срок прошел камер-ки.
    Я и сама хочу уточненку, посчитала НДС около 3000, и пени около 100руб.(это с реализ.по РФ, нам пришлось продать дешевле чем купили, потому что брак был, а так только на экспорт хотим работать). на копии больше потрачу.

  22. Клерк
    Регистрация
    16.01.2010
    Сообщений
    42
    Цитата Сообщение от Тоня Посмотреть сообщение
    Какая связь между строками 110-120 и НДС от поставщиков? В старой декларации точно такая же сетка была: налог, подлежащий восстановлению, общая сумма с учетом восстановленного.
    Дело в том, что если подавать в старой форме НДС то там у меня программа считает к вычету НДС в 1,5 раза больше, а в новой меньше. Я понимаю, что так мало к вычету юыть не может. В чем может быть ошибка ?

  23. Клерк
    Регистрация
    10.09.2009
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    109
    Цитата Сообщение от Тоня Посмотреть сообщение
    Как это?
    не знаю

  24. Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    А кто будет знать? Если вы восстановили в 4 кв. НДС к уплате, в каком месте/разделе декларация превратилась в нулевую?

  25. Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    Дело в том, что если подавать в старой форме НДС то там у меня программа считает к вычету НДС в 1,5 раза больше, а в новой меньше.
    А без программы ручками уже разучились....На калькуляторы можно сложить стр. 010-120 новой деклы и 010-210 старой? Результат сравнить и понять откуда косяк.

  26. Клерк
    Регистрация
    16.01.2010
    Сообщений
    42
    Цитата Сообщение от Тоня Посмотреть сообщение
    А без программы ручками уже разучились....На калькуляторы можно сложить стр. 010-120 новой деклы и 010-210 старой? Результат сравнить и понять откуда косяк.
    Ручками не разучились, именно ими и посчитала. но где косяк спрятался так и не поняла, думала может в новой форме какая особенность которую я еще не поняла. Поэтому и узнаю на форуме

  27. Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    именно ими и посчитала.
    Че получилось? Где правда, в старой или новой?

  28. Клерк
    Регистрация
    10.09.2009
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    109
    Цитата Сообщение от Тоня Посмотреть сообщение
    А кто будет знать? Если вы восстановили в 4 кв. НДС к уплате, в каком месте/разделе декларация превратилась в нулевую?
    я поняла,потому что в 1с старая форма декл. не проводит.
    сделала ручками
    Тоня, если Вас не затруднит можете посмотреть мою деклар.
    и если за 3 кв. к возмещению, за 4 кв. к уплате, налоговая не будет ждать от нас уплату этого налога. или будет результ.3кв-4кв=налог?

    спасибо за терпение!!!
    Последний раз редактировалось Зилион; 21.01.2010 в 16:47.

  29. Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    налоговая не будет ждать от нас уплату этого налога.
    За 4 кв.? Будет. Но у вас вчера камералка по 1 кв. должна была закончится.
    Тоня, если Вас не затруднит можете посмотреть мою деклар.
    Только в личку.

  30. Клерк
    Регистрация
    10.09.2009
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    109
    За 4 кв.? Будет. Но у вас вчера камералка по 1 кв. должна была закончится. - да, но мы не предоставили документы (директор получил требование и забыл, я его увидила только вчера и позвонила в налоговую, инспектор похоже забыла про нас), налоговая выслала требование 24.11. уже вроде и срок прошел камер-ки.
    Если срок прошел, и нет от них писем это значит можно к уплате отправлять деклар.?

    Только в личку.[/QUOTE] в личку не могу отправить, нет скрепки

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)