×
Показано с 1 по 9 из 9
  1. #1
    Клерк
    Регистрация
    01.10.2009
    Сообщений
    233

    Решение о зачете

    Пришло письмо, что инспекцией проведен зачет внутри кбк НДС на товары производимые на территории, налог согласно ст. 78 п.1 НК РФ, что дальше то делать, как оформить это дело??? Подскажите пожалуйста
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Начинающий главбух. Аватар для dmitrijj-simanov
    Регистрация
    15.05.2009
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    2,892
    Оформить в бух учете??? Дебетуйте и кредитйуте сооьветствующие счета.
    Например:
    При зачете НДС в счет исполнения обязанностей по уплате других налогов в федеральный бюджет, соответствующая сумма списывается со субсчета 68.3 в дебет субсчета соответствующего налога. Например, если 5000 р. зачитывается в счет исполнения обязанностей по уплате единого социального налога, зачисляемого в федеральный бюджет, делается проводка:
    Дебет 69.2 Кредит 68.3 - 5000 р.
    Остаток по субсчету 68.3 показывает состояние расчетов по НДС. Дебетовое сальдо означает задолженность бюджета перед налогоплательщиком (НДС подлежит возврату из бюджета). Кредитовое сальдо показывает задолженность налогоплательщика перед бюджетом по уплате НДС.
    Пошла девочка в лес по грибы-ягоды, а вернулась ни с чем. Потому что нужно четко ставить цели (с) Народная мудрость.

  3. #3
    Клерк
    Регистрация
    01.10.2009
    Сообщений
    233
    У меня зачет ВНУТРИ кбк НДС а как здесь быть????

  4. #4
    Начинающий главбух. Аватар для dmitrijj-simanov
    Регистрация
    15.05.2009
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    2,892
    Так же. Уменьшите начисленный, увеличте уплаченный.
    Пошла девочка в лес по грибы-ягоды, а вернулась ни с чем. Потому что нужно четко ставить цели (с) Народная мудрость.

  5. #5
    Клерк
    Регистрация
    01.10.2009
    Сообщений
    233
    Тогда, если я правильно поняла, но 19 счете будет остаток? Если глупый вопрос - уж простите...

  6. #6
    Начинающий главбух. Аватар для dmitrijj-simanov
    Регистрация
    15.05.2009
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    2,892
    Логично. Либо дебетовый, либо кредитовый. В зависимости от того у Вас долг или переплата останется после всех зачетов. Только не по 19, а по 68.
    Пошла девочка в лес по грибы-ягоды, а вернулась ни с чем. Потому что нужно четко ставить цели (с) Народная мудрость.

  7. #7
    Клерк
    Регистрация
    01.10.2009
    Сообщений
    233
    Уменьшить начисл, увелич. уплаченый проводка будет Д19 кт 68. Если так, то на 19 остаток. Или другая проводка ?????

  8. #8
    Начинающий главбух. Аватар для dmitrijj-simanov
    Регистрация
    15.05.2009
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    2,892
    НДС в конце месяца формируется на счете 68. Так??? Когда Вы формируете книгу покупок, Вы делаете проводку: 68 19.
    Соответственно весь НДС к возмещению формируется у Вас по Д 68 счета. Вот там его и оставте.
    Пошла девочка в лес по грибы-ягоды, а вернулась ни с чем. Потому что нужно четко ставить цели (с) Народная мудрость.

  9. #9
    comandante Аватар для FM
    Регистрация
    12.01.2009
    Адрес
    где-то в Латинской Америке
    Сообщений
    19,725
    У меня зачет ВНУТРИ кбк НДС а как здесь быть????
    если у вас нет соответствующей аналитики - никак не отражаете.
    Оптимисты учат английский… пессимисты зубрят китайский… реалисты осваивают автомат Калашникова... (c)

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)