Пришло письмо, что инспекцией проведен зачет внутри кбк НДС на товары производимые на территории, налог согласно ст. 78 п.1 НК РФ, что дальше то делать, как оформить это дело??? Подскажите пожалуйста![]()
Пришло письмо, что инспекцией проведен зачет внутри кбк НДС на товары производимые на территории, налог согласно ст. 78 п.1 НК РФ, что дальше то делать, как оформить это дело??? Подскажите пожалуйста![]()
Оформить в бух учете??? Дебетуйте и кредитйуте сооьветствующие счета.
Например:
При зачете НДС в счет исполнения обязанностей по уплате других налогов в федеральный бюджет, соответствующая сумма списывается со субсчета 68.3 в дебет субсчета соответствующего налога. Например, если 5000 р. зачитывается в счет исполнения обязанностей по уплате единого социального налога, зачисляемого в федеральный бюджет, делается проводка:
Дебет 69.2 Кредит 68.3 - 5000 р.
Остаток по субсчету 68.3 показывает состояние расчетов по НДС. Дебетовое сальдо означает задолженность бюджета перед налогоплательщиком (НДС подлежит возврату из бюджета). Кредитовое сальдо показывает задолженность налогоплательщика перед бюджетом по уплате НДС.
Пошла девочка в лес по грибы-ягоды, а вернулась ни с чем. Потому что нужно четко ставить цели (с) Народная мудрость.
У меня зачет ВНУТРИ кбк НДС а как здесь быть????
Так же. Уменьшите начисленный, увеличте уплаченный.
Пошла девочка в лес по грибы-ягоды, а вернулась ни с чем. Потому что нужно четко ставить цели (с) Народная мудрость.
Тогда, если я правильно поняла, но 19 счете будет остаток? Если глупый вопрос - уж простите...![]()
Логично. Либо дебетовый, либо кредитовый. В зависимости от того у Вас долг или переплата останется после всех зачетов. Только не по 19, а по 68.
Пошла девочка в лес по грибы-ягоды, а вернулась ни с чем. Потому что нужно четко ставить цели (с) Народная мудрость.
Уменьшить начисл, увелич. уплаченый проводка будет Д19 кт 68. Если так, то на 19 остаток. Или другая проводка ?????
НДС в конце месяца формируется на счете 68. Так??? Когда Вы формируете книгу покупок, Вы делаете проводку: 68 19.
Соответственно весь НДС к возмещению формируется у Вас по Д 68 счета. Вот там его и оставте.
Пошла девочка в лес по грибы-ягоды, а вернулась ни с чем. Потому что нужно четко ставить цели (с) Народная мудрость.
если у вас нет соответствующей аналитики - никак не отражаете.У меня зачет ВНУТРИ кбк НДС а как здесь быть????
Оптимисты учат английский… пессимисты зубрят китайский… реалисты осваивают автомат Калашникова... (c)
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)