×
Показано с 1 по 9 из 9
  1. Клерк
    Регистрация
    03.07.2009
    Сообщений
    9

    Получили имущество из казны

    Бюджетное учреждение (федеральный бюджет) получило из казны в оперативное управление помещение в административном здании. Распоряжение от января 2009г. Въехали, подписали ОС-1, отправили в Росимущество. Подписанные акты вернулись в декабре 2009г. Вопрос:
    1. Какой датой ставить на бюджетный учет - начислять амортизацию - с какого периода начислять налог на имущество
    2. из акта ОС понять сколько помещение находилось в казне невозможно, но мы ведь обязаны начислить амортизацию за этот период.

    Кто сталкивался с подобной ситуацией поделитесь опытом.
    Поделиться с друзьями

  2. tat9718204
    Гость
    Какой датой ставить на бюджетный учет
    - не раньше чем дата утверждения актов Росимуществом
    начислять амортизацию
    в акте все реквизиты д.б. заполнены и в том числе д.б. указано сколько имущество находилось в казне от этого и отталкиваться.
    с какого периода начислять налог на имущество
    С момента принятия имущества на баланс.

    Если что не понятно уточните в Росимуществе.

  3. Клерк
    Регистрация
    03.07.2009
    Сообщений
    9
    Дата утверждения Росимуществом - апрель 2009, нам акты возвращены в декабре 2009. Если принимать апрелем, то попадаем на доначисление амортизации и перерасчет налога на имущество.

  4. tat9718204
    Гость
    Не узнавали какой датой Росимущество у себя сняло это имущество с учета.

  5. Клерк
    Регистрация
    03.07.2009
    Сообщений
    9
    Там проблема с постановкой этого имущества на учет, поэтому и акты у себя продержали до конца года. Так что, даты принятия в казну и снятия с учета в Росимуществе не сообщают. Пишем официальный запрос. Но как поступить самим чтоб минимизировать последствия?

  6. tat9718204
    Гость
    Извечный вопрос....
    Когда все начнут вести учет казны должным образом....
    По опыту скажу,найдите точки соприкосновения с Росимуществом и отталкивайтесь от их дат.В противном случаи они сделают, как им надо,а Вы потом будете исправлять под них.

  7. Клерк
    Регистрация
    03.07.2009
    Сообщений
    9
    Они определились - апрель. Нам делать корректировки в учете с апреля? Или единовременно поставить на учет и начислить амортизацию (+ доначислить налог на имущество), с пометкой, что документы получены в декабре?

  8. tat9718204
    Гость
    Конечно задним числом это не нормально, все операции д.б. проведены в хронологическом порядке если Вы получили официально документы декабрем и на то есть подтверждение проведите декабрем доначислите амортизацию и налог на имущество(сдайте уточненку по имуществу).И сверьтесь с Росимуществом, как они отразили в справке по консолидированным расчетам это имущество.

  9. Аноним
    Гость
    Спасибо! Shipshape

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)