Сдала декларацию по НДС, на следующий день обнаружила, что к вычету поставила сумму на 20 рублей меньше, чем надо было. ну и заплатила получается чуточку больше.
по-хорошему надо сдать уточненку, да?
Сдала декларацию по НДС, на следующий день обнаружила, что к вычету поставила сумму на 20 рублей меньше, чем надо было. ну и заплатила получается чуточку больше.
по-хорошему надо сдать уточненку, да?
я конечно не из-за 20 рублей, а пока не представляю последствий. ведь у меня разница будет итого в книге покупок и на 19 и 68 счетену и заплачу я на 4 рубля за квартал больше.
Не знаю надо что-нибудь в связи с этим оформить?
сейчас выяснилось, вот я нахожусь в шоке
Вы бы не стали уточняться?
и еще вопрос для сдачи уточненки нужно писать сопроводительное письмо?
Из-за 4 руб. переплаты?вот я нахожусь в шокеВас что больше смущает переплата или расхождение книги покупок и БУ?
меня расхождение смущает. ну и на 68 счете по НДС мне кажется разница выплывет. куда ее убрать? в смысле по декларации одна сумма, а по сальдо - другая
Если хочется, чтоб родной 68 счет полностью сходился с лицевиком налоговой, то придется уточняться.
Открою кодекс на любой странице, и не могу, читаю до конца... (с) В.С. Высоцкий
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)