<p>Нередко бухгалтеру приходится платить налоги в последний момент, в результате
в платежки закрадываются ошибки. А налог на добавленную стоимость опасен тем,
что может быть зачислен на разные лицевые счета одной фирмы. Например, мы ошиблись
при составлении платежки и вместо статуса составителя 01 (плательщик налогов
и сборов) поставили 02 (налоговый агент). Вопрос, который мы задали сотрудникам
столичных ИМНС, звучал так: могут ли нам сделать зачет этой суммы в счет обычного
НДС? </p>
<p>ИМНС № 2 </p>
<p>Как же вы так ошиблись! Ну, девочки, пишите письмо, что же еще делать. С указанием
ошибки и просьбой ее учесть. У нас плательщиков 36 тысяч, разбираться с каждым
по телефону очень трудно. Письмо отдадите в окошко налогового отдела. Оно в
инспекции всего одно – на первом этаже. </p>
<p>ИМНС № 3 </p>
<p>Напишите заявление, укажите, что куда хотите перебросить. И отнесите в канцелярию.
В пределах одного бюджета налоги можно перебрасывать без труда. Вы же только
статус перепутали? Ну, тогда это не очень страшно. </p>
<p>ИМНС № 4 </p>
<p>Даже не знаю, что делать. Пишите письмо. Оформите его на имя руководителя
инспекции. Так и пишите – в связи с неправильным указанием статуса просим...
И обязательно приложите платежку к письму, чтобы мы за вами не бегали. </p>
<p>ИМНС № 5 </p>
<p>Нужно платить по новой. Мы не сможем засчитать вам эту сумму. Ошибочно перечисленное
останется в счет будущих платежей. Понимаете? Переплаченная сумма пойдет в
будущие платежи. А там, где будет недоимка, нужно заплатить. В общем, поймите
одно – зачету это не подлежит. </p>
<p>ИМНС № 10 </p>
<p>Пишите запрос по поводу того, какая ошибка у вас там произошла. Поймите, лично
с вами разговаривать никто не будет, тем более по телефону. Запрос отнесете
в канцелярию. Только тогда вашей проблемой будут заниматься. Возможно, через
неделю после подачи запроса вам скажут, как нужно действовать дальше, что нужно
к письму добавить и куда его направить. </p>
<p>ИМНС № 13 </p>
<p>Интересно, ваша платежка уже пришла к нам? Похоже, вам придется платить заново.
Скорее всего без заявления не обойтись. Напишите письмо, отнесите его в 102-ю
комнату. В письме должна быть указана оплошность – например, что вы ошибочно
перечислили туда, а нужно было сюда. Ну, и ждите, когда вам ответят. Отвечают
по-разному, возможно, что в течение месяца ошибку учтут. </p>
<p>ИМНС № 14 </p>
<p>Пишите письмо на имя руководителя инспекции. Обязательно приложите копию платежек.
Потом отнесите в комнату 9, а дальше останется только ждать, когда решат, что
с вами делать. Наверное, с одной карточки на другую перепишут сумму. Налог-то
в принципе один, бюджет один. Зачтут сумму, я думаю. </p>
<p>ИМНС № 15 </p>
<p>У всех НДС бюджет один и тот же, соответственно и КБК тоже. И если вы правильно
отразили в платежке все эти параметры, то не имеет значения, какой статус документу
присвоен. В итоге все суммы сольются в одну.
Читать всю статью: http://www.klerk.ru/articles?11852

