×
Показано с 1 по 11 из 11
  1. #1
    Ульянов Дмитрий
    Гость

    Не совпадает Ф2 и Налог на прибыль

    При передачи готовой продукции между структурными подразделениями, находящимися на отдельном балансе, имеющие свой р/сч, у передающей стороны в бухгалтерском учете делается проводка Дт79 Кт 43 и Д.79 (расчеты с филиалами) Кт 9101 на стоимость готовой продукции (отклонение себестоимости от отпускной цены), таким образом данная проводка оказывает влияние на показатели Ф2 "отчет о прибылях и убытках".
    В налоговом учете передача ГП м/ду структурными подразделениями не приводит к налогооблагаемому доходы
    1. Следует ли при заполнении налоговой декларации по налогу на прибыль данные суммы включать в строку 070 "доходы не учитываемые" листа 02?
    2. Или как отразить данные операции, чтобы не было расхождений между Ф2 и налоговой декларацией по налогу на прибыль.
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    mvf mvf вне форума
    Клерк
    Регистрация
    12.12.2002
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    66,413
    и Д.79 (расчеты с филиалами) Кт 9101
    А это зачем?
    Best regards, Михаил

  3. #3
    ZZZhanna ZZZhanna вне форума
    Клерк Аватар для ZZZhanna
    Регистрация
    13.11.2005
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    46,842
    Цитата Сообщение от Ульянов Дмитрий Посмотреть сообщение
    как отразить данные операции, чтобы не было расхождений между Ф2 и налоговой декларацией по налогу на прибыль.
    А какое отношение эти внутренние обороты организации вообще имеют к прибыли и доходу? И налог на прибыль и ф.2 заполняются в целом по организации, без учета оборота между подразделениями.
    Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©

  4. #4
    Ульянов Дмитрий
    Гость

    Не совпадает Ф2 и Налог на прибыль

    Объяснение такое. На 43 счете у нашего филиала собирается себестоимость продукции без учета общехозяйственных расходов и накладных. Наш филиал передает нам ГП по цене, сформированной на счете 43 + увеличивает ее на стоимость общехозяйственных и накладных, которые у филиала присутствуют на счете 90.8 и на счет 43 не попадают.
    Поэтому и появляется проводка Дт 79 Кт 43 - передача ГП + Дт.79 Кт 91.1 - увеличиваем сумму к передаче на сумму общехозяйственных и накладных.
    Далее формируем сводный баланс и филиал, который у себе показывает обороты по счету 91.1. - ставит их во второй форме во внереализационные доходы а в прибыли их нет. Вот и идет расхождение между Ф2 и декларацией.
    Подскажите все таки как правильно оформлять данную передачу ГП, увеличенную на стоимость накладных расходов, так чтобы Ф2 и декларация не рвали.

  5. #5
    mvf mvf вне форума
    Клерк
    Регистрация
    12.12.2002
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    66,413
    43 - 40 :: 100 :: оприходована ГП по нормативной/плановой с/стоимости
    79 - 43 :: 100 :: передали
    40 - 20 :: 105 :: фактическая
    79 - 40 :: 5 :: превышение
    Best regards, Михаил

  6. #6
    Ульянов Дмитрий
    Гость
    Уважаемый mvf, ни голова, ни филиалы не используют счет 40.
    Проводки такие:
    Д43 Кт 20 1000
    Дт.90.8 Кт.26 300
    Дт. 79 Кт. 43 500
    Дт. 79 Кт. 91.1. 150 (пропорционально переданной ГП)

    И вот на эти 150 рублей рвет Ф2 и декларация.

    Как здесь то быть?

  7. #7
    mvf mvf вне форума
    Клерк
    Регистрация
    12.12.2002
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    66,413
    ни голова, ни филиалы не используют счет 40.
    Значит двумя меньше:
    43 - 20 :: 100
    79 - 43 :: 100
    Best regards, Михаил

  8. #8
    Ульянов Дмитрий
    Гость
    Можно ли сделать такие проводки:

    У филиала:

    1. Дт. 43 Кт. 20 --- 1000
    2. Дт. 90.8 Кт. 26 --- 150
    3. Дт. 79 Кт. 43 --- 500
    4. Дт. 79 Кт. 26 --- 150

    У головы:

    1. Дт. 43 Кт.79 ---500
    2. Дт.26 Кт. 79 - ---150

  9. #9
    Ульянов Дмитрий
    Гость
    Михаил - если передавать "двумя меньше", то где тогда передача накладных расходов, сформированных на счете 90.8. Счет 43 не содержит у нас накладных расходов, а продукцию нам передают вместе с частью (пропорциональной) накладных расходов, которые отражены проводкой Д.90.8 Кт.26 (44)

  10. #10
    mvf mvf вне форума
    Клерк
    Регистрация
    12.12.2002
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    66,413
    Ульянов Дмитрий, я никогда не сталкивался с "передачей накладных расходов".
    Best regards, Михаил

  11. #11
    ZZZhanna ZZZhanna вне форума
    Клерк Аватар для ZZZhanna
    Регистрация
    13.11.2005
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    46,842
    Цитата Сообщение от Ульянов Дмитрий Посмотреть сообщение
    Михаил - если передавать "двумя меньше", то где тогда передача накладных расходов, сформированных на счете 90.8. Счет 43 не содержит у нас накладных расходов, а продукцию нам передают вместе с частью (пропорциональной) накладных расходов, которые отражены проводкой Д.90.8 Кт.26 (44)
    Если в филиале идет самостоятельное формирование прибыли на сч.90, то и передавать надо уже прибыль, а не выборочный кусок сч.90.
    Если Вы хотите передавать именно расходы, то это надо делать на этапе формирования затрат до их списания на сч.90.8, т.е.
    Д 79 К 26(44) в филиале,
    Д 26(44) К 79 в голове.
    А Вы искусственно завышаете себе прибыль.
    Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)