×
Показано с 1 по 4 из 4
  1. #1
    Клерк
    Регистрация
    17.06.2004
    Сообщений
    104

    Вопрос проводки по 79

    мы - филиал на отдельном балансе, головная организация покупает товар, потом передает его нам (накладная на внутреннее перемещение),
    я делаю проводку:
    41-60,
    60-79 (по-хорошему надо сразу 41-79, но у меня в 1С нет такой операции)
    потом головная оплачивает за товар и делает проводки:
    79-60,
    60-51
    вопрос: а мне какую проводку сделать-то, ничего не понимаю...
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Консультант Аватар для Г_Росс
    Регистрация
    11.07.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    3,670
    iohim, а разве вам оплату надо отражать? Ведь она происходит с р/с головной организации
    Alis inserviendo consumor

  3. #3
    Клерк
    Регистрация
    17.06.2004
    Сообщений
    104
    а разве нет, посто я бухгалтер аж с двухмесячным стажем, и поэтому каждый шаг делаю согласно пословице про отмерь и отрежь, но если я правильно понимаю тогда у нас 79 не пойдет

  4. #4
    Консультант Аватар для Г_Росс
    Регистрация
    11.07.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    3,670
    ИМХО, сальдо по вашему счету 79 должно быть равно сальдо по 79 счету головной организации. Т.е. у вас оприходованы товары от головной организации Дт 41 Кт 79. У головной оплачены товары Дт 60 Кт 51,
    оприходованы Дт 41 Кт 60,
    переданы филиалу Дт 79 Кт 41.
    Alis inserviendo consumor

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)