Работы начали выполняться еще в 2008 году (по длительному договору с 01.03.08 по 31.03.09г.)), применялось ПБУ 2/94.
В конце 2008 года я прописала в учетной политике, что по договорам, заключенным в 2008 году и незаконченными на 31.12.08г., будет применяться в 2009 году ПБУ 2/94.
Но так получилось, что строительство "заморожено" и на сегодняшнее число договор не закончен.
Соответственно все НЗ висят на 20сч, есть только промежуточные акты КС-2 за прошлый 2008 год и есть оплата, проведенная как "авансы полученные от заказчика" на 62,2сч.
Подскажите, как мне закрывать 2009 год.



