Друзья! Подскажите, вот такая ситуация. Российская фирма осуществляет деятельность по проведению всяких консалтинговых и треннинговых мероприятий. С валютного счета она оплачивает иностранной организации n-ую сумму за лицензионный сбор, т.к. треннинги лицензировыанные. Чтобы эти затраты принять на с/с, кроме договора и инвойса, причем без НДСа, какие еще необходимы документы? Этот лицензионный сбор надо поставить на расходы будущих периодов?

