Совсем запуталась, помогите, пожалуйста.
Перешли в этом году с УСН на ОСНО. Ситуация сл. в декабре был выставлен счет (на 500000), клиент оплатил в декабре 100 000, в январе еще 20 000. ТН не делала еще. Думаю поступить таким образом: на 100 000 ТН закрыть декабрем, на 20 000 в январе ТН сделать, на оставшийся долг перевыставить счет уже с НДС.
Еще полуается на 20 000 накинуть НДС?
Правильно ли так?

