Уважаемые коллеги, кто платит НДС за иностр.юр.лица, как Вы относитесь к Письму ФНС 3-1-10/712@ от 07.09.09?
Там куча доводов и вывод (цитирую):
"... суммы налога на добавленную стоимость, уплаченные налоговыми агентами..., могут быть включены налоговыми агентами в налоговые вычеты в декларации, представляемой за налоговый период, следующий за налоговым периодом, за который представлена декларация с отраженной в ней суммой налога на добавленную стоимость, подлежащей уплате в бюджет в отношении указанных товаров (работ, услуг).
Мы всю жизнь удерживали НДС в момент выплаты, платили в бюджет, и за этот же квартал ставили к вычету.
Кто-нибудь уже столкнулся с претензиями налоговиков по этому поводу?
Спасибо!


Ответить с цитированием

