Не могу разобраться, как правильно оформить восстановление НДС с ОС в книге продаж при переходе на УСН.
Кто является покупателем и продавцом - МЫ в обоих случаях?
И счет-фактуру я тоже сама себе должна выписать 31-м декабря?
Подскажите, пожалуйста? Чего-то клинит на ровном месте...


Ответить с цитированием