×
Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 30 из 54
  1. Клерк
    Регистрация
    03.05.2009
    Сообщений
    166

    Осторожно Персонифицированный учет

    Добрый день!
    Подскажите пожалуйста, может я что-то не так заполняю в Персонифицированном?
    Программа ПФР выдает ошибку при передачи сведений об остатках на конец года. У нас была переплата накопительной части. Так вот я пробовала ставить вместо переплаты и 0, и писать её со знаком минус и просто написать сумму переплаты, но у меня все равно выдает ошибку. Может как-то она по-другому записываться?
    Поделиться с друзьями

  2. Модератор Аватар для бух2007
    Регистрация
    05.04.2007
    Сообщений
    34,886
    Korrelyacia, сумма переплаты указывается со знаком минус и год не 2009, а 2010.
    Если у Вас по страховой части долг, а по накопительной переплата, то у Вас будет 2 строчки в остатках. 2009 и 2010

  3. Клерк
    Регистрация
    03.05.2009
    Сообщений
    166
    Программа мне пишет следующее, когда я указываю 2010 год. и Пишу долг на начало года и ставлю знак минус.
    "В строке №4 таблицы задолженности: - Год переплаты не должен превышать год расчетного периода!"....в чем может быть проблема?

  4. Клерк Аватар для lapa0403
    Регистрация
    05.02.2008
    Адрес
    Зеленоград
    Сообщений
    158
    сумма переплаты на конец года указывается как "задолженность на конец" - год 2010 - сумма переплаты с минусом
    сумма задолженности на конец года указывается как "задолженность на конец" - год 2009 - сумма задолженности с плюсом

    сумма переплаты на начало года указывается как "задолженность на начало" - год 2009 - сумма переплаты с минусом
    сумма задолженности на начало года указывается как "задолженность на начало" - год 2008 - сумма задолженности с плюсом
    Последний раз редактировалось lapa0403; 28.01.2010 в 11:30.
    Тренируемая функция укрепляется...

  5. Клерк Аватар для Делечка
    Регистрация
    21.08.2007
    Сообщений
    1,652
    Задолженность на начало расч. периода: пишете:2009 год и сумму и минусом,а в остальном все так как вам посоветовали.
    Не страшно платить налоги, страшно когда их не с чего платить!

  6. Клерк
    Регистрация
    25.03.2009
    Сообщений
    203
    Помогите, что не верно заполняю?
    Задолженность на начало 2009 года 5800 страховая и 4350 накопительная.
    Начислено за 2009 - 33600 страховая и 25200 накопительная.
    Уплачено в 2009 за 2008 5960 и 4440. За 2009 30400 и 22800.
    Задолженность на конец-запуталась.
    Делаю так:
    Задолженность на начало:
    2008___5800___4350
    Начислено:
    Р______33600___25200
    Уплачено:
    2008___5960___4440
    2009___30400__22800
    Задолженность на конец:
    2010___-160___-90
    2009___3200___2400
    Программа проверки ругается. Что не так заполнила?

  7. Модератор Аватар для бух2007
    Регистрация
    05.04.2007
    Сообщений
    34,886
    2008___5960___4440
    2009___30400__22800
    Задолженность на конец:
    2010___-160___-90
    2009___3200___2400
    Вот это неправильно. Надо:
    Уплачено:
    2008___5800___4350
    2009___30560__22890
    Задолженность на конец:
    2009___3040___2310

  8. Клерк
    Регистрация
    25.03.2009
    Сообщений
    203
    Так в платежке было указано, что за 2008 год платим. Это не страшно?

  9. бухгалтер Аватар для Генук
    Регистрация
    07.11.2007
    Адрес
    увы... не Питер
    Сообщений
    38,613
    никто никогда не смотрит назначение платежа

  10. Клерк
    Регистрация
    25.03.2009
    Сообщений
    203
    Спасибо!!

  11. Аноним
    Гость
    очень прошу помогите разобраться!!! уже два раза протокол с ошибками приходит. как мне записать, если:
    задолженность на начало года 2008: 3001 723
    Начислено( Я беру оборот по кредету, правильно???)
    пишу, 2009: 14357 10768
    уплачено (оборот по дебету???)2009: 15558 12279
    перепла: 2010: -1274 -1677
    что я не правильно делаю?
    в протоколе проверки написано: сверка платежей, в базе данных, страховая 16758, накопительная 13089.
    как это правильно записать? очень прошу, помогите разобраться!

  12. бухгалтер Аватар для Генук
    Регистрация
    07.11.2007
    Адрес
    увы... не Питер
    Сообщений
    38,613
    начало 2008 ... 3001 ... 723
    начисл 2009 ... 16758 ... 13089
    уплаче 2008 ... 3001 ... 723
    уплаче 2009 ... 12557 ... 11556
    конецц 2009 ... 4201 ... 1533

  13. Клерк Аватар для TRIAN
    Регистрация
    09.11.2009
    Адрес
    г.Нефтеюганск
    Сообщений
    3,037
    за какие периоды обороты смотрите?

  14. Аноним
    Гость
    спасибо!!!!! попробую сейчас так. а пожалуйста объясните что от куда брать, что бы разобраться и понять..

  15. Аноним
    Гость
    обороты за 2009 год

  16. бухгалтер Аватар для Генук
    Регистрация
    07.11.2007
    Адрес
    увы... не Питер
    Сообщений
    38,613
    надо не обороты смотреть, а анализ счёта... оплаты: 69-51, а начисления 44(20,26,97)-69

  17. Аноним
    Гость
    спасибо!!!

  18. Клерк Аватар для TRIAN
    Регистрация
    09.11.2009
    Адрес
    г.Нефтеюганск
    Сообщений
    3,037
    обычно делают ошибку - берут на текущую дату, а надо по состоянию на 31.12

  19. Аноним
    Гость
    а вот у меня такая ситуация: анализ счета 69.01, начальное сальдо Кт. 6534, а в программе 1С:8, эта сумма как долг на конец 2010, -6534.
    это правильно?

  20. бухгалтер Аватар для Генук
    Регистрация
    07.11.2007
    Адрес
    увы... не Питер
    Сообщений
    38,613
    смотреть надо анализ счёта на конец года

  21. Аноним
    Гость
    т.е конечное сальдо? а год какой, 2008? 2009? 2010?

  22. бухгалтер Аватар для Генук
    Регистрация
    07.11.2007
    Адрес
    увы... не Питер
    Сообщений
    38,613
    смотрите только весь 2009

  23. Аноним
    Гость
    2009 год, у меня вот такой:
    Кор.счет С кред. счетов В дебет счетов

    Нач.сальдо 6*563,57
    44 1*689*224,80
    51 1*696*586,41
    97 13*915,89
    Оборот 1*696*586,41 1*703*140,69
    Кон.сальдо 9,29

    тогда куда мне эти 6534 записать?

  24. Аноним
    Гость
    ой, как некрасиво получилось...
    может так понятней будет.

    Нач.сальдо 6*563,57
    Кредет: (51)1 696 586,41
    Дебет: (44) 1*689*224,80
    (97)13*915,89
    Кон.сальдо (Кт) 9,29

  25. бухгалтер Аватар для Генук
    Регистрация
    07.11.2007
    Адрес
    увы... не Питер
    Сообщений
    38,613
    а это какой взнос? какое наименование счёта? и обозначьте сальдо Д или К

  26. Аноним
    Гость
    счет 69.02.1
    а сальдо по Кредету и начало и конец года

  27. бухгалтер Аватар для Генук
    Регистрация
    07.11.2007
    Адрес
    увы... не Питер
    Сообщений
    38,613
    слово "наименование" понятно? это когда буквы, а не цифры...

  28. Аноним
    Гость
    страховая часть накопительной пенсии

  29. Клерк
    Регистрация
    17.02.2010
    Сообщений
    14
    Вам же в протоколе написали: сверка платежей! Либо у вас либо у них разнесены платежи неправильно.

  30. бухгалтер Аватар для Генук
    Регистрация
    07.11.2007
    Адрес
    увы... не Питер
    Сообщений
    38,613
    конфигурация?
    релиз?

    в программах 1С счёт 69.02.1 зарезервирован для ЕСН_ФБ

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)