×
Показано с 1 по 18 из 18
  1. #1
    Клерк
    Регистрация
    21.10.2009
    Сообщений
    73

    Покупка оборудования для сдачи в аренду

    Подскажите, пожайлуста.
    Каким документом можно провести в 1С Д-т 03 К-т 08?
    У нас организация купила оборудование для сдачи в аренду. Это не основной вид деятельности. Я сделала поступление, а как "повесить" на 03 счет не знаю.
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Клерк Аватар для Альба
    Регистрация
    15.02.2007
    Сообщений
    345

    Покупка оборудования для сдачи в аренду

    А почему бы не вручную, в журнале операций?

  3. #3
    Клерк
    Регистрация
    21.10.2009
    Сообщений
    73
    А документом никак нельзя?
    Очень бы не хотелось документом Операция делать.

  4. #4
    Клерк
    Регистрация
    21.10.2009
    Сообщений
    73
    Я получается ввожу оборудование в эксплуатацию только через 03 счет. И мне нужно распечатать Акт о приеме-передаче объекта основных средств (ОС-1). Поэтому мне и нужно через документ. И амортизацию мне нужно начислять, а для этого нужно Ввод в эксплуатацию сделать.

  5. #5
    Умный Клерк!
    Регистрация
    07.01.2004
    Адрес
    Владимир
    Сообщений
    13,623
    в 77 руками только можно.
    в 8-ке документом.
    1.Открыта новая радиостанция для юзеров под названием RТ FМ. По ней будут транслироваться чтения различных мануалов и ответы на часто задаваемые вопросы.
    2. "Помогая ленивым людям, ты помогаешь им сесть на свою шею" Сян-Цзы

  6. #6
    Клерк
    Регистрация
    21.10.2009
    Сообщений
    73
    У меня 7.7. А как же начисление амортизации?
    Мне не нужно чтобы через 01 все проходило.
    Нельзя ничего придумать

  7. #7
    Клерк Аватар для Альба
    Регистрация
    15.02.2007
    Сообщений
    345
    Любобытствую: почему имеенно через сч08?

  8. #8
    Клерк
    Регистрация
    21.10.2009
    Сообщений
    73
    Через 08, потомучто это оборудование, куплено для сдачи в аренду,
    Делая, документ "Ввод в эксплуатацию" автоматически формируются проводки Д-т 01 К-т 08.
    Последний раз редактировалось verona412; 29.01.2010 в 11:04.

  9. #9
    Бухгалтер Аватар для ZloiBuhgalter
    Регистрация
    21.08.2003
    Адрес
    г.Москва. р-н Выхино (для тактических ракет, точнее - не обязательно)
    Сообщений
    12,863
    > Мне не нужно чтобы через 01 все проходило.
    Ручные операции позволяют перевести это на 03 счёт.
    Время до завершения бухгалтерской работы есть величина постоянная...
    © Законы Мерфи.


  10. #10
    Клерк Аватар для Альба
    Регистрация
    15.02.2007
    Сообщений
    345
    Извиняюсь? Неправильный вопрос . Почему заморочка с 03?

  11. #11
    Бухгалтер Аватар для ZloiBuhgalter
    Регистрация
    21.08.2003
    Адрес
    г.Москва. р-н Выхино (для тактических ракет, точнее - не обязательно)
    Сообщений
    12,863
    В 7.7 только 01 счёт автоматизирован.
    Время до завершения бухгалтерской работы есть величина постоянная...
    © Законы Мерфи.


  12. #12
    Клерк
    Регистрация
    21.10.2009
    Сообщений
    73
    1. Почему нужен 03 счет? Так как оборудование покупалось для сдачи в аренду правильно его "вешать" на 03 сч., а не на 01.
    2. Ручные проводки. Не нужны, так как в операции Ввод в эксплуатацию ставится галочка "Начислять амортизацию".
    3. А с 03 счетом я не нашла документа, чтобы он это формировал.

  13. #13
    Бухгалтер Аватар для ZloiBuhgalter
    Регистрация
    21.08.2003
    Адрес
    г.Москва. р-н Выхино (для тактических ракет, точнее - не обязательно)
    Сообщений
    12,863
    > 2. Ручные проводки. Не нужны,
    В 7.7 документ "Ввод в эксплуатацию" делает проводки только на счёт 01.
    Время до завершения бухгалтерской работы есть величина постоянная...
    © Законы Мерфи.


  14. #14
    Клерк
    Регистрация
    21.10.2009
    Сообщений
    73
    Получается что ничего сделать нельзя?
    Как же быть?

  15. #15
    Бухгалтер Аватар для ZloiBuhgalter
    Регистрация
    21.08.2003
    Адрес
    г.Москва. р-н Выхино (для тактических ракет, точнее - не обязательно)
    Сообщений
    12,863
    > Как же быть?
    1. Ручные операции.
    2. В справочнике в элементе ОС поправить "состояние ОС" - на "в эксплуатации" тем днём когда сделали проводку
    Дт 03 Кт 08
    И тем-же днём выставить "Начислять амортизацию"
    Время до завершения бухгалтерской работы есть величина постоянная...
    © Законы Мерфи.


  16. #16
    Клерк Аватар для Альба
    Регистрация
    15.02.2007
    Сообщений
    345
    Заинтересовалась Вашим вопросом и прошла путь от постановки ОС на 03,3 до нач амортизации. Получилось. Вводила 03.3 вручную, через Журнал операций. Амортизация начислилась в сл месяце регламентным док-м "Нач ам-ии".

  17. #17
    Клерк
    Регистрация
    21.10.2009
    Сообщений
    73
    ZloiBuhgalter Спасибо большое. У меня встало все на свои места.

  18. #18
    Клерк Аватар для Альба
    Регистрация
    15.02.2007
    Сообщений
    345
    Цитата Сообщение от verona412 Посмотреть сообщение
    Я получается ввожу оборудование в эксплуатацию только через 03 счет. И мне нужно распечатать Акт о приеме-передаче объекта основных средств (ОС-1). Поэтому мне и нужно через документ. И амортизацию мне нужно начислять, а для этого нужно Ввод в эксплуатацию сделать.
    В самой печатной форме можно поправить, отключив запрет редактирования.

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)