В 2008 году ООО применяло УСН с объектом "доходы минус расходы". За первые три квартала были уплачены авансовые платежи, четвертый квартал оказался убыточным и, в итоге, за год получилось, что уплаченная сумма налога превышает исчисленную, т.е. образовалась переплата. С 2009 года ООО поменяло объект на "доходы" и исправно платило поквартально исчисленные суммы авансовых платежей.
И вот пришла пора сдавать декларацию и оплачивать остаток налога.
Теперь вопрос! Как зачесть эту переплату за 2008 год и где в декларации это указать?
Всем заранее спасибо!


