Вобщем ситуация такая:
По предприятию А сальдо 60.01 на 01.01.2009 года 178000 (сальдо занесено вводом остатков, т.е просто цифрой а не документом) в 09 году поступлений не было, но была оплата на 11000 60.02
в 2009 в адрес этого предприятия проводились отгрузки т.е. сольдо на конец года 150000.
Корректировкой долга провели в/з на 150000 проводки 60.01 и 62.01
62 сче закрылся, а вот 60......
по 60 счету такая картина
60.01 сальдо на конец 28000
60.02 11000
Почему 60.02 не закрывается?
