Уважаемые Клерки! Подскажите чайнику!
ИП (ОСНО) в послед день 2009г на р/с скинули крупный аванс за работы (без предупреждения). Мы выставили сч-фак на аванс, НДС с аванса заплатили. Мне непонятно по НДФЛ и ЕСН за 2009г. Мы, что, еще должны со ВСЕГО этого аванса 13% и есн заплатить? Расходов на покупку материалов по этому дог-ру не было ни копейки, все делается в 1кв.2010. Надо ли эту сумму показ-ть в 3-НДФЛ и ЕСН за год? Объясните, пож-та.


Ответить с цитированием
С учетом того, что даже Президиум ВАС сказал, что доходом у ИП на ОСНо являются полученные авансы