×
Показано с 1 по 11 из 11
  1. #1
    Аноним
    Гость

    Осторожно Командировочные перечислили на карточку

    Помогите, пожалуйста! Нашего сотрудника отправили в командировку в другой город на обучение (мы филиал). Головная орг-ция (в др.городе) деньги перечислила на пластик.карточку 30 000, а работник израсходовал 10 000 гостиница и 1000 проезд, командировочные 1670. Что мне делать? Это же не является деньгами подотчет и я же не могу сделать авансовый отчет. Как тогда отразить эти деньги в б/у и н/у и что делать с суммой, которая у него осталась на карточке???
    Заранее спасибо!!!
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Клерк Аватар для Инна_О
    Регистрация
    10.08.2004
    Адрес
    Воронеж
    Сообщений
    6,226
    нормально все, подотчет это.
    что делать с суммой, которая у него осталась на карточке
    предложить:
    а) вернуть излишек в кассу
    б) написать заявление на удержание перерасхода из зарплаты.
    ...,а на бумажке написано: Д-слева, К-справа
    .

  3. #3
    Клерк Аватар для Irina_2010
    Регистрация
    11.01.2010
    Адрес
    Воронеж
    Сообщений
    28
    а интересно как на карточку то перечислили? с какой формулировкой? и имеет ли головная организация юридические основания называться головной?

  4. #4
    Клерк Аватар для Инна_О
    Регистрация
    10.08.2004
    Адрес
    Воронеж
    Сообщений
    6,226
    Что бы налоговики не рассмотрели эту сумму как зарплату необходимо:
    - предусмотреть в ЛНА возможность выдачи денег под отчет в безналичном порядке путем перечисления с расчетного счета на счет банковской карты сотрудника;
    - указывать в платежном поручении, что перечисляемые суммы являются подотчетными средствами;
    - иметь правильно оформленный авансовый отчет работника с приложением подтверждающих документов.
    При соблюдении этих трех условий вы сможете доказать, что на самом деле выдали сотруднику именно деньги под отчет, а вовсе не зарплату.
    ...,а на бумажке написано: Д-слева, К-справа
    .

  5. #5
    Аноним
    Гость
    а как мне в 1с это провести, не разу не сталкивалась

  6. #6
    Клерк Аватар для Инна_О
    Регистрация
    10.08.2004
    Адрес
    Воронеж
    Сообщений
    6,226
    про голову еще расскажите подробнее...
    вы выделены на отдельный баланс? расчеты через 79счет?
    ...,а на бумажке написано: Д-слева, К-справа
    .

  7. #7
    Аноним
    Гость
    баланса у нас нет, какссы нет, р/сч есть, между собой 79 счет

  8. #8
    Клерк Аватар для Инна_О
    Регистрация
    10.08.2004
    Адрес
    Воронеж
    Сообщений
    6,226
    баланса нет, а учет ведете на месте, а не по голове??? и зачем тогда 79?

    Голова тогда разнесет свой банк и будет проводка: Д71 К51
    ...,а на бумажке написано: Д-слева, К-справа
    .

  9. #9
    Аноним
    Гость
    они перечислили ему, а мне сказали расход сделать на 20 сч.

  10. #10
    Клерк Аватар для Инна_О
    Регистрация
    10.08.2004
    Адрес
    Воронеж
    Сообщений
    6,226
    а мне сказали расход сделать на 20 сч.
    по авансовому отчету расход у вас будет ....
    Д20 К71
    ...,а на бумажке написано: Д-слева, К-справа
    .

  11. #11
    Клерк Аватар для Инна_О
    Регистрация
    10.08.2004
    Адрес
    Воронеж
    Сообщений
    6,226
    на пальцах:
    Д71 К51 30 000
    Д20 К71 12 670

    разница, я уже писала:
    а) вернуть излишек в кассу
    б) написать заявление на удержание перерасхода из зарплаты.
    ...,а на бумажке написано: Д-слева, К-справа
    .

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)