Помогите, пожалуйста! Нашего сотрудника отправили в командировку в другой город на обучение (мы филиал). Головная орг-ция (в др.городе) деньги перечислила на пластик.карточку 30 000, а работник израсходовал 10 000 гостиница и 1000 проезд, командировочные 1670. Что мне делать? Это же не является деньгами подотчет и я же не могу сделать авансовый отчет. Как тогда отразить эти деньги в б/у и н/у и что делать с суммой, которая у него осталась на карточке???
Заранее спасибо!!!


