×
Показано с 1 по 17 из 17
  1. Аноним
    Гость

    Вопрос НДС с аванса

    запуталась совсем, нам поступил аванс, мы выделили НДС Д 76АВ - К 68.02 книга продаж,
    реализация товара в счет этого аванса без НДС, НДС у нас списывается в книгу покупок и мы по сути не платим НДС получается? я правильно мыслю или ошибаюсь?
    Поделиться с друзьями

  2. comandante Аватар для FM
    Регистрация
    12.01.2009
    Адрес
    где-то в Латинской Америке
    Сообщений
    19,725
    у вас реализация не облагается НДС? Тогда зачем исчислять НДС с аванса? Если нет, то вы ошибаетесь...
    Оптимисты учат английский… пессимисты зубрят китайский… реалисты осваивают автомат Калашникова... (c)

  3. Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от FM Посмотреть сообщение
    у вас реализация не облагается НДС? Тогда зачем исчислять НДС с аванса? Если нет, то вы ошибаетесь...
    у нас деятельность облагаемая и попадает под не облажение НДС, когда аванс приходит

  4. Клерк Аватар для Инна_О
    Регистрация
    10.08.2004
    Адрес
    Воронеж
    Сообщений
    6,226
    у нас деятельность облагаемая и попадает под не облажение НДС, когда аванс приходит
    вы сами поняли что написали?

    Пришел аванс, начислили НДС с авансов и в книгу продаж
    Отгрузка:начислили НДС с отгрузки и в книгу продаж,
    при этом НДС с авансов в возмещение и в книгу покупок.
    ...,а на бумажке написано: Д-слева, К-справа
    .

  5. Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Инна_О Посмотреть сообщение
    вы сами поняли что написали?

    Пришел аванс, начислили НДС с авансов и в книгу продаж
    Отгрузка:начислили НДС с отгрузки и в книгу продаж,
    при этом НДС с авансов в возмещение и в книгу покупок.
    после реализации в книгу продаж я не писала, читайте внимательнее вопрос, если хотите поумничать!

    я задаю вопрс, который завел меня в тупик!

  6. Клерк Аватар для Наталья 1
    Регистрация
    29.01.2009
    Сообщений
    940
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    после реализации в книгу продаж я не писала, читайте внимательнее вопрос, если хотите поумничать!

    я задаю вопрс, который завел меня в тупик!
    Аноним не переживайте, люди разные бывают

    вот что у меня сохранено по этому поводу, консультант не работает, проверить не могу действует ли это письмо на данный момент, если у вас есть посмотрите

    Специалисты финансового ведомства в письме от 3 мая 2006 г. № 03-04-05/06 дали некоторые пояснения. Платежи, полученные в счет предстоящих поставок продукции, в отношении которой предусмотрены льготы (ст. 148 НК) или местом ее реализации Россия не признается (ст. 148 НК), под НДС не подпадают. Также не следует исчислять налог с авансов по товарам, продажа которых облагается по ставке 0 процентов (п. 9 ст. 154 НК). Кроме того, не нужно начислять налог на предоплату, если фирма не является плательщиком НДС (ст. 145 НК).

  7. Клерк Аватар для Инна_О
    Регистрация
    10.08.2004
    Адрес
    Воронеж
    Сообщений
    6,226
    я вам написала ответ... а воросы надо уметь формулировать
    после реализации в книгу продаж я не писала
    а надо
    ...,а на бумажке написано: Д-слева, К-справа
    .

  8. Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    И не только вас. Вот эту фразу
    попадает под не облажение НДС, когда аванс приходит
    можете перевести? Вы реализуете облагаемый и необлагаемый НДС товар и когда приходит аванс еще не знаете каким товаром он закрыт будет?

  9. Клерк Аватар для Инна_О
    Регистрация
    10.08.2004
    Адрес
    Воронеж
    Сообщений
    6,226
    Наталья 1, я ни где не прочитала про льготы по НДС и т.п....

    у нас деятельность облагаемая и попадает под не облажение НДС, когда аванс приходит
    человек уверен, что когда аванс приходит, то его деятельность под не обложение попадает
    растолкуйте Анониму, что если у него деятельность облагаемая, то несмортя на начисленный с авансов НДС, НДС при реализации так же начисляется... при этом к вычету берется ранее исчисленный с авансов...

    Либо я тоже не поняла о чем вопрошают...
    но, сдается мне что к истине я близка)))
    если это не так, то заранее извиняюсь
    ...,а на бумажке написано: Д-слева, К-справа
    .

  10. Аноним
    Гость
    а если заранее известно, что аванс идет под поставку товара необлагаемого НДС? то получается что не надо НДС выделять? согласно письма финансового ведомства от 3 мая 2006 г. № 03-04-05/06

  11. Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    Не надо.

  12. Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Тоня Посмотреть сообщение
    Не надо.
    спасибо всем

  13. Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Тоня Посмотреть сообщение
    Не надо.
    а если частично идет на разый товар облагаемый и не облагаемый, в таком случае выделяем НДС, а когда реализацию делаем, то в книгу покупок идет вся сумма НДС, а вкнигу продаж на реализацию товара облагаемого НДС?

  14. Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    а если частично идет на разый товар облагаемый и не облагаемый
    Разделить аванс на части облагаемый/необлагаемый возможно?

  15. Клерк
    Регистрация
    21.11.2003
    Сообщений
    619
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    а если частично идет на разый товар облагаемый и не облагаемый, в таком случае выделяем НДС, а когда реализацию делаем, то в книгу покупок идет вся сумма НДС, а вкнигу продаж на реализацию товара облагаемого НДС?
    Я вот тоже склоняюсь к такому варианту.. Есть ли другие мнения?

  16. Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Тоня Посмотреть сообщение
    Разделить аванс на части облагаемый/необлагаемый возможно?
    нет, так как идет частичная оплата по контракту, дальше, когда начинаем реализовывать товар поступают следующие платежи

  17. Аноним 1
    Гость
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    а если частично идет на разый товар облагаемый и не облагаемый, в таком случае выделяем НДС, а когда реализацию делаем, то в книгу покупок идет вся сумма НДС, а вкнигу продаж на реализацию товара облагаемого НДС?
    не знаю на сколько это верно, но я именно так и делаю

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)