Помогите ,плиз.. Заполняла карточку 1-НДФЛ на сотрудников,все шло прекрасно,пока очередь не дошла до директора. Вот в чем проблема:Помимо з/пл,с ним заключен договор на аренду авто без экипажа.Оплата (условно): 1130 руб в месяц,130 из них -НДФЛ. 130 руб мы ежемесячно за него перечисляли(она включалась в общую сумму начисленного НДФЛ за всех сотрудников) ,1000-выдавали нал. Начисления за арендуя относила на сч 76(он у меня отдельным контрагентом проходил по этому договору)Вопросы:1) Теперь за этот доход он должен будет отчитаться в своей налоговой по месту жительства?,или предприятие может за него?(налоговые разные) 2)Обязательно надо было отдельной платежкой с указаниеммФИО и ИНН за него перечислять?


Ответить с цитированием