×
Показано с 1 по 16 из 16
  1. #1
    Клерк
    Регистрация
    04.04.2002
    Сообщений
    90

    помощь новичку

    Ко мне попало предприятие с УСНО ОбЬясните пожайлуста: 1)Товары оплаченные и принятые к учету я сразу могу списать на затраты, или пропорционально продажам, как в общей бухгалтерии? (често говоря прочитав НК ,а, затем коментарии я сам не понял как товары относятся к расходам)
    2)У предприятия которое я взял книга расходов и доходов вообще не велась - какие мои действия должны быть?- составить её придти в налоговою и сдаться, или плюнуть на это дело. Как Вообще обстоят дела с книгой расходов и доходов?
    3) Учетная политика нужна?

    PS. УСН доходы-расходы

    Всем спасибо!!!
    Поделиться с друзьями
    Последний раз редактировалось pak; 23.08.2004 в 22:14.

  2. #2
    Клерк Аватар для Vlad12
    Регистрация
    22.06.2004
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,610
    1. стоимость РЕАЛИЗОВАННЫХ товаров.
    2. Книгу вести обязательно, но можно вести в электронном виде и распечатывать по окончании налогового периода.
    3. Нужна. Куда и записать п.2

  3. #3
    Клерк
    Регистрация
    04.08.2004
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    48
    1. Покупная стоимость приобретенных(оплаченных) пропорционально реализации.
    НДС по приобретенным товарам отдельной строкой.
    В программе 1С УСН считается автоматически и книга доходов и расходов формируется.
    2.Книгу доходов и расходов необходимо восстановить и декларации по единому налогу сдать, налог оплатить. Если были убытки необходимо заплатить миним.налог.
    3. При УСН бух. учет можно не вести, но учет основных средств обязаны вести, а его необходимо прописать в учетной политике, да и другие особенности удобные для фирмы тоже отразить (нематериальные активы, сроки по подотчет. суммам, учет трансп.расх. и т.д.)
    Успехов!

  4. #4
    Клерк
    Регистрация
    04.04.2002
    Сообщений
    90
    Спасибо за консультацию!

    Если я правильно понял товар к расходам я беру только проданный на конец периода, НДС тоже в части проданного, а не в полном обьеме(как в счет фактуре)? А,НДС по импорту оплаченный могу ли я взять его в полной сумме, как указано в декларации или же также пропорционально проданному товару?

    Ещё вопрос по книге доходов, расходов должна ли она регистрироваться в налоговой в конце года, если она ведется в электронном виде? надоли её прошнуровывать и нумеровать?



    Всем спасибо.
    Последний раз редактировалось pak; 24.08.2004 в 23:20.

  5. #5
    НДС тоже в части проданного, а не в полном обьеме
    В общем-то да, но... есть мнение, что данное утверждение явно не прописано в НК...
    А,НДС по импорту оплаченный могу ли я взять его в полной сумме, как указано в декларации или же также пропорционально проданному товару?
    НДС по импорту Вы не можете "взять" вообще, т.к. Вы на УСН и освобождены от НДС...
    Ещё вопрос по книге доходов.
    Приказ МНС РФ от 28.10.2002 №БГ-3-22/606. Приложение № 2
    1.4. Книга учета доходов и расходов может вестись как на бумажных носителях, так и в электронном виде. При ведении Книги учета доходов и расходов в электронном виде налогоплательщики обязаны по окончании отчетного (налогового) периода вывести ее на бумажные носители.
    1.5. ...На последней странице пронумерованной и прошнурованной налогоплательщиком Книги учета доходов и расходов, которая велась в электронном виде, и выведенной по окончании налогового периода на бумажные носители, указывается число содержащихся в ней страниц, которое заверяется подписью должностного лица налогового органа и скрепляется печатью.
    С уважением...

  6. #6
    Клерк
    Регистрация
    04.08.2004
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    48
    НДС тоже в части проданного, а не в полном обьеме
    В общем-то да, но... есть мнение, что данное утверждение явно не прописано в НК...

    Это действительно так. Налоговики требуют списание НДС с товара в части проданного, в программе 1С тоже списывается так, но в НК нет пояснения по данному вопросу. Есть просто пункт 8 ст.346.16 НК - "суммы НДС по приобретаемым товарам(работам и услугам)" и есть мнения юристов и аудиторов, что НДС можно отнести полностью при оплате поставщику. Можете рискнуть, но думаю придется отстаивать в суде и неизвестно как повернется.

  7. #7
    Клерк
    Регистрация
    04.04.2002
    Сообщений
    90
    В общем-то да, но... есть мнение, что данное утверждение явно не прописано в НК...
    А вообще кто ведет учет товары покупка реализация- неужели по разному берут к расходам принятый НДС, мне кажется что по данной позиции должно быть четкое мнение, тк с этим сталкиваются каждый день.


    НДС по импорту Вы не можете "взять" вообще, т.к. Вы на УСН и освобождены от НДС...
    Не согласен с этим это 100% расход, т к. нет выбора платить его на таможне или не платить, также как и другие таможенные сборы ИМХО. Вопрос в другом как относится на расходы при УСН(сразу или пропорц прод товарам)? В общ бух принимается к вычету сразуже как только приходуется товар, материал независимо от оплаты товара.



    Всем спасибо!!!

  8. #8
    мне кажется что по данной позиции должно быть четкое мнение
    Смотря что понимать под понятием "четкое мнение"...
    Можно письма налоргов, а можно НК...
    Не согласен с этим это 100% расход, т к. нет выбора платить его на таможне или не платить
    Если у поставщика в России Вы приобрете товар с НДС тоже будет пытаться "не соглашаться"? Вы можете не соглашаться с очень многим , но раз выбрали УСН - для Вас основное руководство к действию гл.26 НК...
    С уважением...

  9. #9
    Клерк Аватар для Двоечница
    Регистрация
    17.03.2003
    Адрес
    Жуковский
    Сообщений
    1,381
    Залезла вот тут в старую тему..
    Если у поставщика в России Вы приобрете товар с НДС тоже будет пытаться "не соглашаться"?
    А разве НДС это не расход? А как же ст.346.16 п.1 пп.8?

  10. #10
    Клерк
    Регистрация
    19.12.2003
    Адрес
    С-Петербург
    Сообщений
    6,276
    Залезла вот тут в старую тему..
    Да еще и с неправильными ответами.....

  11. #11
    Клерк Аватар для Двоечница
    Регистрация
    17.03.2003
    Адрес
    Жуковский
    Сообщений
    1,381
    Smic, а я так хотела ответа по существу !!!
    НДС это расход в любом случае? а если импорт?

  12. #12
    Клерк
    Регистрация
    19.12.2003
    Адрес
    С-Петербург
    Сообщений
    6,276
    НДС это расход в любом случае
    Ага. Даже если импорт.

  13. #13
    Клерк Аватар для Двоечница
    Регистрация
    17.03.2003
    Адрес
    Жуковский
    Сообщений
    1,381
    Большущее спасибо!!!

  14. #14
    Клерк
    Регистрация
    05.10.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    5,241
    А как же ст.346.16 п.1 пп.8?
    НДС это расход в любом случае? а если импорт?
    Только если импорт, то ИМХО, 346.16-1-22

  15. #15
    Клерк
    Регистрация
    19.12.2003
    Адрес
    С-Петербург
    Сообщений
    6,276
    jaspis, тут неоднозначное толкование, так что у налогоплательщика есть свобода выбора, в соответствии с какой статьей включать уплаченный НДс в расходы.

  16. #16
    Клерк Аватар для Двоечница
    Регистрация
    17.03.2003
    Адрес
    Жуковский
    Сообщений
    1,381
    у налогоплательщика есть свобода выбора, в соответствии с какой статьей включать уплаченный НДс в расходы.
    Это ж просто счастье какое-то!!!

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)