×
Показано с 1 по 14 из 14
  1. #1
    Клерк
    Регистрация
    12.03.2008
    Сообщений
    68

    Пени по договору поставки

    Добрый день.
    В июне 2009г м/у нами и поставщиком было заключено доп. соглашение о начислении пени за просрочку сроков оплаты за товары. В феврале 2010 года получили счета на уплату пени за период с июня 2009 по февраль 2010. В принципе с суммами согласна. Какой датой нам у себя начислить в учете пени? Пени облагаются ндс? Проводки?
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Клерк Аватар для izen
    Регистрация
    23.07.2008
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    178
    Одна из следующих дат:
    дата признания должником сумм
    дата вступления в законную силу решения суда

  3. #3
    Клерк
    Регистрация
    12.03.2008
    Сообщений
    68
    Цитата Сообщение от izen Посмотреть сообщение
    Одна из следующих дат:
    дата признания должником сумм
    дата вступления в законную силу решения суда
    А могу лия пени 2009 года признать декабрем 2009, а 2010-этим годом? Мне так выгодней по налогу на прибыль. Каким документом я должна оформить дату признания пени?

  4. #4
    comandante Аватар для FM
    Регистрация
    12.01.2009
    Адрес
    где-то в Латинской Америке
    Сообщений
    19,725
    Пени облагаются ндс?
    нет.но налоговики считают, что облагается.
    Проводки?
    91 60
    Оптимисты учат английский… пессимисты зубрят китайский… реалисты осваивают автомат Калашникова... (c)

  5. #5
    comandante Аватар для FM
    Регистрация
    12.01.2009
    Адрес
    где-то в Латинской Америке
    Сообщений
    19,725
    А могу лия пени 2009 года признать декабрем 2009, а 2010-этим годом?
    можете, если сделаете документ на признание пени за 2009г. этим же годом.
    Оптимисты учат английский… пессимисты зубрят китайский… реалисты осваивают автомат Калашникова... (c)

  6. #6
    Клерк
    Регистрация
    12.03.2008
    Сообщений
    68
    Цитата Сообщение от FM Посмотреть сообщение
    можете, если сделаете документ на признание пени за 2009г. этим же годом.
    А какой документ оформить? Что делать если поставщик не согласится подписать этот документ 2009годом? Или может в этом документе не нужна подпись поставщика , которому перечисляются пени?

  7. #7
    comandante Аватар для FM
    Регистрация
    12.01.2009
    Адрес
    где-то в Латинской Америке
    Сообщений
    19,725
    А какой документ оформить?
    соглашение о признании пени.
    Что делать если поставщик не согласится подписать этот документ 2009годом?
    тогда не получится включить пени в 2009...
    Оптимисты учат английский… пессимисты зубрят китайский… реалисты осваивают автомат Калашникова... (c)

  8. #8
    Клерк Аватар для Freya
    Регистрация
    18.11.2005
    Адрес
    город Тверь
    Сообщений
    1,025
    У меня был заключен договор займа. По суду начислены пени за просрочку возврата. Насколько я понимаю, НДС пени не облагаются, тем более начислены по операции не облагаемой НДС. Нужно ли в данном случае вести раздельный учет входного НДС по хоз.расходам?
    Бери от жизни все самое лучшее!!!

  9. #9
    Бухгалтер Аватар для ZloiBuhgalter
    Регистрация
    21.08.2003
    Адрес
    г.Москва. р-н Выхино (для тактических ракет, точнее - не обязательно)
    Сообщений
    12,863
    К 60 и 62 счёту ЭТО не относится.

    76 счёт.

  10. #10
    Бухгалтер Аватар для ZloiBuhgalter
    Регистрация
    21.08.2003
    Адрес
    г.Москва. р-н Выхино (для тактических ракет, точнее - не обязательно)
    Сообщений
    12,863
    Цитата Сообщение от Freya Посмотреть сообщение
    Нужно ли в данном случае вести раздельный учет входного НДС по хоз.расходам?
    Обязательно.
    Время до завершения бухгалтерской работы есть величина постоянная...
    © Законы Мерфи.


  11. #11
    Клерк
    Регистрация
    10.01.2010
    Адрес
    Уфа
    Сообщений
    478
    У меня был заключен договор займа. По суду начислены пени за просрочку возврата. Насколько я понимаю, НДС пени не облагаются, тем более начислены по операции не облагаемой НДС. Нужно ли в данном случае вести раздельный учет входного НДС по хоз.расходам?
    не хотите споров ведите раздельный учет. На этой позиции минфин и НО.
    Суды часто не разделяют данный подход.
    я не веду, но Вы решайте сами.

  12. #12
    Клерк Аватар для Freya
    Регистрация
    18.11.2005
    Адрес
    город Тверь
    Сообщений
    1,025
    Мараттт, а имеются номера этих постановлений судов, чтобы посмотреть?
    Бери от жизни все самое лучшее!!!

  13. #13
    Клерк
    Регистрация
    10.01.2010
    Адрес
    Уфа
    Сообщений
    478
    Freya
    дайте свой е-майл. вышлю позицию аудиторов по данному вопросу, что писали мне.

  14. #14
    Клерк
    Регистрация
    10.01.2010
    Адрес
    Уфа
    Сообщений
    478
    у меня отсканированый вариант
    выдержки:

    То, что операции с займами нельзя приравнивать к оказанию услуг, подтверждается также определением термина «процент», приведенным в части первой НК РФ.

    Таким образом, процент, уплаченный за пользование заемными средствами, является доходом, полученным по долговому обязательству в размерах и порядке, определенных договором (ст. 809 ГК РФ). Передача заемных денежных средств не является услугой, так как непосредственно получение денежных средств не приносит заемщику результата. У него есть только обязанность возвратить сумму займа и уплатить заимодавцу определенный размер процентов

    Имеется положительная арбитражная практика для налогоплательщика. (Постановления Девятого арбитражного апелляционного суда от 05.03.2009 N 09АП-2352/2009-АК).

    писалось по итогам 9 м-в 2009 года. если есть новые решения(особенно не в пользу налогоплательщика) пишите. мне в тему.

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)