ИП, 6%. За 3-й квартал (9 месяцев) был неправильно подсчитан и уплачен налог, меньше чем нужно.
Я понял, что в декларации нужно указывать правильно исчисленный налог за этот период (строка 050). Тогда в результате заполнения декларации строка 060 и сумма налога к оплате будет без учета сложившейся недоплаты, правильно? Эту сумму и надо платить? А когда и как нужно заплатить свою недостачу за 3-й квартал? Отдельным поручением? Пеня ведь щелкает каждый день.![]()

