×
Показано с 1 по 12 из 12
  1. #1
    Katherine L
    Гость

    Вопрос налоги при УСН с обособл.подразд.

    ООО на УСН в Москве с 01.12.09 открыто обособленное подразделение (ОП) тоже в Москве, но в другом районе (другая налоговая). У этого ОП нет ни своего учёта, ни своего счёта.
    как сдавать отчётность и платить налоги?

    нашла в нете следующую информацию:
    1. в налоговую головной организации сдаю отчёты по УСН и Пенс., все платежи сюда же
    2. в ФСС головной организации сдаю от несч.случ., все платежи сюда же
    3. в нологовую головной организации сдаю НДФЛ-2, но при этом на сотрудников ОП код ОКАТО указываю как по месту находжения ОП., платежи идут в 2 налоговые, во вторую идут платежи на сотрудников, которые работают в ОП.

    Всё ли правильно? или можно вообще всё платить и сдавать в свою старую налоговою?
    можно ли основания в НК или Письма ФНС или ещё что-то..
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,331
    Все по голове, кроме НДФЛ

  3. #3
    Katherine L
    Гость

    НДФЛ по ОП (обособл.подразделен.)

    были сотрудники на головной организации, 1 декабря открыли обособл.подразделен. и большая часть сотрудников с 01.12.09 работала уже там,
    заявление на регистрацию ОП подали в конце декабря, документы в местной налоговой получили в начале января с датой 12.01.10.

    как сдавать НДФЛ-2?

    1) сдать и заплатить за 11 месяцев в головную налоговою и за 12 месяц сдать и заплатить в обе налоговые
    2) за год всё сдать в головную налоговою, а с 12.01.10 начинать сдавать и платить в разные налоговые

    или как-то ещё?

  4. #4
    Клерк
    Регистрация
    12.12.2002
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    66,413
    Платить в разные, сдавать в головную.
    Best regards, Михаил

  5. #5
    Katherine L
    Гость

    Вопрос

    1) а если сдам всё в головную - потом не будет проблем с недоплатой?
    или нужно какое-то письмо особое писать, что часть сотрудников из ОП?

    2) и ещё что делать с декабрём? как правиль считать что сотрудники в ОП работают? с даты открытия 1 декабря? или с даты регистрации 12 января?

  6. #6
    Виктория Череповец
    Гость
    меня тоже интересует такой вопрос! считать с момента открытия ОП или с момента постановки на учёт в налоговой?

  7. #7
    Клерк
    Регистрация
    12.12.2002
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    66,413
    IMHO с даты создания.
    Best regards, Михаил

  8. #8
    Katherine L
    Гость

    mvf

    а на этот вопросик если можно ответьте ещё пожалуста..

    1) а если сдам всё в головную налоговую - потом не будет проблем с недоплатой?
    или нужно какое-то письмо особое писать, что часть сотрудников из ОП?

  9. #9
    Клерк
    Регистрация
    12.12.2002
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    66,413
    или нужно какое-то письмо особое писать
    Если получите требование объяснить причину "недоплаты" НДФЛ - напишите о наличии ОП. Мне, например, каждый квартал приходится эту ерунду писАть.
    Best regards, Михаил

  10. #10
    Аноним
    Гость
    нужно при заполнении НДФЛ-2 указать код ОКАТО на всех сотрудников из ОП - такой, который по месту нахождения ОП должен быть и всё! сдаёте на всех сотрудников в головную налоговую, но у каждого разный код ОКАТО.

    При этом если один и тот же сотрудник работал и там и там - сдаёте 2 листа на него на одном код ОКАТО головной компании, на втором код ОКАТО по месту нахождения ОП!

  11. #11
    Katherine L
    Гость
    Аноном подскажите пожалуста закон или письмо налоговой, где это написано?

  12. #12
    Аноним
    Гость
    это мне в моей налоговой объяснили так делать

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)