Д 19.3 К 68.2 ?
Логика подсказывает ,что нет.
Д 19.3 К 68.2 ?
Логика подсказывает ,что нет.
не молчите, я ведь не от праздного любопытства спрашиваю.
в прошлом году бухгалтер сделала такую проводку , выяснить ,что она этим имела в виду нет возможности, поэтому я спрашиваю.
Алюша, такой проводки быть не может.. а пояснений к такой проводке нет?
Всё в этой жизни не просто так!
Алюша, вполне возможно что так ваш бухгалтер отразила восстановление НДС.
Alis inserviendo consumor
не похоже,нечего восстанавливать.Сообщение от Г_Росс
это у нас филиал талантливый, а я его проверяю.
К концу 4-ого дня начала сомневаться в собственном рассудке, т.к такие перлы встречаю....![]()
Например:
Д90.2 К 00
Д62 К 90.2 сторно
и весь 26 списывает на 97 .это при том ,что организация торговая и издержки собирает на 44.
вот так.
Не знаю, что имела в виду ваш бухгалтер, но я такую проводку встречала при начислении НДС с аренды госимущества.Может ли быть такая проводка?
Д 19.3 К 68.2 ?
алюша, да мы не молчим, мы задумались..я такую проводку тоже не встречала и смысл совсем не понятен. А какие еще проводки по этой операции отражены, она ж не одна появилась.
Может быть, так:
Они приобрели что-то, например, материалы, оприходовали на баланс, зачли НДС:
Дт 10 Кт 60
Дт 19 Кт 60
Дт 68 Кт 19
А потом использовали это что-то из прибыли, тогда НДС восстановили:
Дт 84 (91) Кт 10
Дт 19 Кт 68
Но тогда еще должно быть Дт 84 (91) Кт 19
Еще такая проводка может возникнуть при аренде госимущества.
Переживем и это... Может быть...
Tim
ПРИКОЛЬНО!Сообщение от Алюша
![]()
и Сочувствую
![]()
Может быть сторно какое-нибудь
не тот случай.Сообщение от Tim
тем более ,что сумма приличная -больше 200 т.р, то есть обл.база - свыше миллиона.
короче, не буду голову ломать, напишу в отчете , а начальство пусть само думает![]()
Алюша, так а остаток по 68.2 верный или нет? ИМХО от этого надо отталкиваться.
А может быть такая проводка была сделана в связи с результатами выверки по налогу? Посмотрите может есть какие-нибудь акты по выверке?
Переживем и это... Может быть...
Tim
люди, я поняла!!!Сообщение от jaspis
бух делала следующее:
она вместо Д90.3К.68.2 сотворила вышеупомянутую проводку,в декларации все верно, а как начислить правильно -она не знала.
Разумеется не попер 90.3 и тут я вижу еще один шедевр, угадайте с трех раз!
Правильно: Д90.3 К 00 на сумму НДС по проданному товару. А с предоплат она не начисляла вообще, поэтому и вопрос не возник.
Вот только что теперь на 19.3 ?
пойду повешусь![]()
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)