×
Показано с 1 по 6 из 6
  1. Клерк
    Регистрация
    09.11.2009
    Сообщений
    196

    Готовая продукция (43 счет)

    Добрый день
    собственное производство

    1С 8.1 Конфигурация "Бухгалтерия предприятия" базовая 1.6 (1.6.22.4)
    Проблема в следующем: предприятие за 4 квартал не было выпуска готовой продукции (в связи с капитальным ремонтом помещение), но деятельность соответственно велась (рабочие выполняли функцию строителей (прописано в договоре))
    Вопрос в следующем, в 1С обязательно должен быть выпуск готовой продукции по отчету про-ва за смену (где соответственно должен быть все подразделения), при закрытие месяца и подсчета себестоимости он считает это (даже при пресловутой копейки (0,01 Цена плановая по УП.) себестоимость в дебет, и соотве-но отражает эту сумму в балансе как готовую продукцию, как этого избежать силами 1С? Ведь по идее в 4 квартале 43 должен быть чистым! Ручной проводкой? Какой?

    спасибо за помощь!
    Поделиться с друзьями

  2. Сказочница
    Регистрация
    16.10.2009
    Адрес
    Лукоморье
    Сообщений
    764
    Не уверена, что поняла суть проблемы: Вас волнует, как затраты учесть, если производства не было, или как сделать так, чтобы документ "Закрытие месяца" себестоимость не корректировал? Если второе, то уберите соответствующую "галку" в документе. Только в этом случае 20 счет у Вас не закроется. Что, в принципе, имеет право на существование: выпуска не было? Не было. Значит, все расходы - косвенные. Ну или, если хочется учесть заработную плату производственников в прямых расходах, тогда это незавершенка. Вводите соответствующий документ, а потом закрывайте месяц.

  3. Клерк
    Регистрация
    09.11.2009
    Сообщений
    196
    спасибо суть проблемы вы поняли верно, т.е. если я понял у меня автоматом не закроется 25, 26, 20, (но нулевой 43) итого получаем что все расходы понесенные предприятием яв-те незавершенкой и должны висеть на 20? (ручной проводкой?) как это будет отражаться в балансе? там просто много расходов как раз связанных с ремонтом и по идее на момент 4 квартал это должно повиснуть в прибыли и убытки так?

    или просто закрыть квартал с себестоимость на 43 и сумму 43 (так как закрытыми будут 20,25,26) перебросить на 99 (84) ?

  4. Сказочница
    Регистрация
    16.10.2009
    Адрес
    Лукоморье
    Сообщений
    764
    Попыаюсь сформулировать человеческим языком с точки зрения методики учета:
    Имеем:
    1. Продукции нет.
    2. Затраты есть.
    3. База для распределения 20 счета - плановая стоимость выпуска.
    Следовательно, все затраты, которые собрались в итоге на 20 счете - незавершенка. Надо оставить их на 20 счете до лучших времен (до того момента, как появится выпуск). Для того, чтобы программа нас поняла, нужно сформировать документ "Инвентаризация незавершенного производства".
    Но! Характер затрат позволяет принять их к учету в текущем периоде. Это мы и хотим получить. Так? Вы упомянули, что деятельность все-таки ведется. В кредите 90.01 есть номенклатурные группы, не являющиеся продукцией? Услуги, например, какие-нибудь. Вот на них на двадцатом все затраты и отнести. Или, как вариант, на время ремонта включить директ-костинг, а затраты собрать на 25-26 счетах. По концу года они лягут на ФР, как надо.
    Все другие уловки - от лукавого. Если даже Вы вручную разнесете свой двадцатый на 90.02 по видам выпускаемой продукции, это будет неправильно с точки зрения методики учета: увеличите стоимость продукции за счет затрат, которые к ней не относятся. Так поняно?

  5. Клерк
    Регистрация
    09.11.2009
    Сообщений
    196
    большое спасибо за помощь, подскажите еще только одна как я могу в 1С включить директ-костинг только на квартал? насколько я понимаю это невозможно (он же определяется УП)

  6. Сказочница
    Регистрация
    16.10.2009
    Адрес
    Лукоморье
    Сообщений
    764
    Учетная политика - периодический регистр. Введите 2 записи: одна начинает действовать с 01.10.09, и в ней укажите применение директ-костинга. Вторая - с 01.01.10. В ней верните все, как было.

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)