×
Показано с 1 по 10 из 10
  1. #1
    Клерк
    Регистрация
    13.09.2007
    Сообщений
    64

    как учесть документы за 2007г

    Прошу помочь отразить в учете и декларации по НДС и прибыли данные по приходу товаров по сч/ф и накл., датированных июлем 2007г., дубликат которых был получен сейчас после сдачи отчета за 2009г. В результате частой смены бухгалтеров данный товар нигде не значится, однако фактически присутствует и все акты сверок предыдущие бухгалтера подписывали.
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Клерк Аватар для Инна_О
    Регистрация
    10.08.2004
    Адрес
    Воронеж
    Сообщений
    6,226
    ответ в моей подписи
    ...,а на бумажке написано: Д-слева, К-справа
    .

  3. #3
    Клерк
    Регистрация
    13.09.2007
    Сообщений
    64
    А если с меньшими потерями времени?возможно ли отразить какой нибудь бух.справкой и проводкой 41-60 оприходовать текущим годом, а НДС к вычету не брать...

  4. #4
    Клерк Аватар для Инна_О
    Регистрация
    10.08.2004
    Адрес
    Воронеж
    Сообщений
    6,226
    если НДС не барть к вычету , то можно... только вопрос еще есть, связанный с прибылью: вы эти товары до сих пор с июня 2007г не продали?
    Ну и еще вопрос: собственник с таким подходом (не брать НДС в возмещение и возможно (зависит от ответа на предыдущий вопрос) не учитывать их стоимость в расходах по НУ) согласен будет?
    ...,а на бумажке написано: Д-слева, К-справа
    .

  5. #5
    Клерк
    Регистрация
    13.09.2007
    Сообщений
    64
    Цитата Сообщение от Инна_О Посмотреть сообщение
    если НДС не барть к вычету , то можно... только вопрос еще есть, связанный с прибылью: вы эти товары до сих пор с июня 2007г не продали?
    Ну и еще вопрос: собственник с таким подходом (не брать НДС в возмещение и возможно (зависит от ответа на предыдущий вопрос) не учитывать их стоимость в расходах по НУ) согласен будет?
    Да, товар обнаружен на складе. Собственник в учет не лезет а я не настолько хочу копаться в делах минувших...
    т.е., на ваш взгляд, оприходуем товар этим годом по бух.справке, НДС - на 91 (не учитываем), а при реализации ст-ть товара также не берем в расходы,верно?

  6. #6
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,682
    а при реализации ст-ть товара также не берем в расходы,верно?
    Если документы есть, можно брать

  7. #7
    Клерк
    Регистрация
    13.09.2007
    Сообщений
    64
    Цитата Сообщение от Январь Посмотреть сообщение
    Если документы есть, можно брать
    Накладная и сч/ф датированы июлем 2007г., не будет ли здесь вопросов - почему товар поставлен на учет в 2010 и соответственно списан в расходы при реализации?

  8. #8
    Клерк Аватар для Инна_О
    Регистрация
    10.08.2004
    Адрес
    Воронеж
    Сообщений
    6,226
    Главное, что он еще не был продан! теперь при продаже стоимость в расходы
    ...,а на бумажке написано: Д-слева, К-справа
    .

  9. #9
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,682
    Раньше, чем вы его продадите все равно в расход списать не можете.

  10. #10
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Январь Посмотреть сообщение
    Раньше, чем вы его продадите все равно в расход списать не можете.
    спасибо

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)