×
Показано с 1 по 15 из 15
  1. АленаQ
    Гость

    импорт из РБ

    Уважаемые клерки помогите разобраться пожалуйста.
    Никак не могу понять как оформить импорт из Беларуссии. Форум читаю.

    Допустим, у нас будет поставка в марте 2010г.

    Оформляем паспорт сделки в банке.

    Товар приходит - растаможки нет.

    Таможенные документы вообще какие-нибудь есть???

    Приходуем.

    Справку подтверждающих документов в банк, один экз. с отметкой банка нам.

    До 20.04.2010 платим НДС в бюджет.
    Платить НДС как?
    Есть стоимость ввезенного товара по СМР.
    На нее начисляем 18%?
    Нужно ли делать проводки по начислению в бюджет?
    И подавать какие-нить расчеты в налоговую?
    Или просто платим расчетную сумму НДС по реквизитам налоговой?

    Заплатили НДС в бюджет.
    Собираем пакет документов, несем в налоговую. Какие сроки?

    Забираем в налоговой заявление с отметкой налоговой.

    Допустим, налоговики поставили отметку в мае.


    За 2 квартал ставим этот НДС к вычету.


    Правильно я понимаю все эти сложности? Где ошибки? И по срокам пож.подскажите.
    Поделиться с друзьями

  2. Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    Ввезли товар. До 20 числа месяца, следующего за месяцем ввоза, вы должны оплатить НДС и подать декларацию по косвенным налогам вместе с пакетом документов. Налоговая база формируется как стоимость товара согласно договору + транспортные расходы.

  3. АленаQ
    Гость
    Тоня, спасибо.

    Правильно ли я поняла.

    Ввезли и оприходовали товар.
    Мы можем сразу заплатить НДС и отнести в налоговую декларацию с пакетом доков? ну или сначала заплатить и через неделю, допустим, отнести в налоговую. Оплата и декларация в срок до 20-го следующего месяца.
    Так?

    А еще вопрос, если можно.
    Если компания на УСН15%. НДС заплатили. А декларацию и документы в налоговую нести надо?

    И второй вопрос: реквизиты для уплаты ндс те же что и для всех налогов в ифнс?
    А КБК какой, не подскажете( в смысле не сам КБК, а где его смотреть и как он называется)? Что то я этого налога не найду на сайте при заполнении платежки. Или КБК такой же как НДС при ввозе товаров?

  4. Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    Мы можем сразу заплатить НДС и отнести в налоговую декларацию с пакетом доков? ну или сначала заплатить и через неделю, допустим, отнести в налоговую.
    Учитывая, что в пакет документов включена выписка, подтверждающая уплату НДС, сначала заплатить, потом сдать.
    А декларацию и документы в налоговую нести надо?
    Надо.
    реквизиты для уплаты ндс те же что и для всех налогов в ифнс?
    Да.
    А КБК какой, не подскажете( в смысле не сам КБК, а где его смотреть и как он называется)?
    http://www.klerk.ru/doc/171672/

  5. Клерк
    Регистрация
    02.05.2006
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    9,473
    За 2 квартал ставим этот НДС к вычету.
    Если компания на УСН15%.
    вы все таки ОСНо или УСН?

  6. АленаQ
    Гость
    Две компании. одна ОСНО, вторая УСН 15%. ОСНО реализация оптовая. УСН - розница. Контракт в РБ возможно будет на обе, возможно на какую-то одну. Я пытаюсь разбираться в обоих вариантах

    С ОСНО боле мене разобралась.
    А если УСН, непонятно, нужно ли составлять декларацию и нести весь пакет документов в ИФНС, в этом случае мы же НДС включаем в стоимость товара и к вычету не ставим.

    Спасибо!

  7. Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    нужно ли составлять декларацию и нести весь пакет документов в ИФНС
    Нужно. Даже чисто технически, налог вы уплатили и нужна декларации, на основании которой проведут его начисление. И заявление с отметкой нашей налоговой нужно белорусскому экспортеру.

  8. АленаQ
    Гость
    Тоня, спасибо за ответы.

    По КБК еще не могу понять.
    Там один КБК по ввозу на территорию России.
    Это и есть для РБ?

  9. Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    Там один КБК по ввозу на территорию России.
    А вы куда ввозите с территории другого государства?

  10. Аноним
    Гость
    А я заплатила за январь 2010 г. на старый кбк (тот, к-рый 18210401000011000110). (( и в декларации по косв. н-гам. его же указала. это может быть поводом у налоговой для отказа?

  11. Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    А когда он состариться успел? В 150н тот же КБК по ввозному НДС.

  12. Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Тоня Посмотреть сообщение
    А когда он состариться успел? В 150н тот же КБК по ввозному НДС.

    А в MM-7−1/5 стоит 182 1 04 01000 01 0000 110

  13. Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    0000 это код подвида дохода, в нем 14-я цифра меняется на 1 (налог), 2 (пени) или 3 (штрафы).

  14. Аноним
    Гость
    Спасибочки! вы меня успокоили.. а то два дня спокойно спать уже не могу...

  15. АленаQ
    Гость
    Цитата Сообщение от Тоня Посмотреть сообщение
    А вы куда ввозите с территории другого государства?

    С Белоруссии))

    Я сомневалась, может для РБ отдельный КБК?


    Спасибо.

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)