Доброго всем времени суток!
Подскажите пожалуйста, а то у меня уже мозги закипают, а выхода правильного пока не нашлось...
ООО на ОСНО с июля 09.
1. Реализация в Белорусию по ставке 0 была в 3 кв-ле и 4 кв-ле, подтверждение было в 4 кв-ле.
2. ЕНВД с ноября 09.
В 4 кв-ле должно быть распределение НДС. Не могу понять как его сделать? Взять весь входной НДС и распределить в % отношении между видами деятельности? Сомнения с Белорусией - продукция произведена в 3 кв-ле, а распределять надо в 4 потому что подтверждение было в 4 кв-ле?
Помогите, плиз!!!

