Добрый день! Помогите разобраться.
За 3-тий квартал мы получили авансы в сумме 125628, в т.ч НДС 19164, минус вычет по НДС 12356 и уплатили налога 6808.
Теперь заполняю декларацию за год (новую форму). Раздел 3.
1.Реализация услуг всего стр.010 - 2363889 НДС 360593
4. Сумма полученных авансов стр.070 - 49508 НДС 7552
7. Общая сумма НДС - 368145
8. Сумма ндс к Вычету - 355954
9. Сумма налога, предъявленная налогоплательщику при передачи имущественных прав - 12117
Итого к уплате 73.00
Позвонили из налоговой сказали, что неправильно заполненно. Не могу понять: разве сумму реализации нужно писать без учета НДС??? Я суммы брала из книги покупок и книги продаж. Сумма реализованных товаров с НДС и НДС отдельно указывала.
И в каких случаях НДС восстанавливается??

Ответить с цитированием