×
Показано с 1 по 4 из 4
  1. Клерк
    Регистрация
    09.12.2009
    Сообщений
    7

    Запуталась с декларацией по НДС :(

    Добрый день! Помогите разобраться.
    За 3-тий квартал мы получили авансы в сумме 125628, в т.ч НДС 19164, минус вычет по НДС 12356 и уплатили налога 6808.

    Теперь заполняю декларацию за год (новую форму). Раздел 3.
    1.Реализация услуг всего стр.010 - 2363889 НДС 360593
    4. Сумма полученных авансов стр.070 - 49508 НДС 7552
    7. Общая сумма НДС - 368145
    8. Сумма ндс к Вычету - 355954
    9. Сумма налога, предъявленная налогоплательщику при передачи имущественных прав - 12117
    Итого к уплате 73.00

    Позвонили из налоговой сказали, что неправильно заполненно. Не могу понять: разве сумму реализации нужно писать без учета НДС??? Я суммы брала из книги покупок и книги продаж. Сумма реализованных товаров с НДС и НДС отдельно указывала.

    И в каких случаях НДС восстанавливается??
    Поделиться с друзьями

  2. Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,670
    декларацию за год (
    Декларации за год не бывает, НДС сдается поквартально
    разве сумму реализации нужно писать без учета НДС???
    Обычно, да
    И в каких случаях НДС восстанавливается??
    ст. 170, п. 3
    http://wiki.klerk.ru/index.php/%D0%9...1%8C%D1%8F_170

  3. Клерк
    Регистрация
    09.12.2009
    Сообщений
    7
    Да, за 4 квартал.
    А если это сумма с авансов полученных, то сумму ставить за минусом НДС и НДС отдельно или сумма аванса с НДС НДС отдельно?

  4. Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,670
    НДС с авансов определяется расчетынм путем (по ставке 18/118), поэтому и пишется сумма вместе с НДС

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)