Уважаемые коллеги, подскажите, как быть... в 1 квартале 2009г. входящий НДС был больше чем исходящий, так как купленный материал относился к работам 2 квартала. В декларации по НДС указал НДС к возмещению (обязательно должна быть проверка, но т.к. ООО молодая, инспектор нам есчо не был назначен, не к кому было обратиться...) После подачи декларации написал письмо, что прошу переплату по НДС зачесть в счет будущих платежей. Вот на днях познакомился с инспектором, оказалось что она начислила налог к уплате в сумме предъявленной к возмещению + пени, и аргументировала, что писала письма о проверке... никто канеж его не получал... т.к. юр.адрес можно сказать фиктивный.
Коллеги что делать????? может подать уточненную декларацию, где НДС к работам выполненным во 2 квартале указать за 2 квартале!? Все таки НДС это же вычет с реализации...


