Здравствуйте!
Сама не догадалась, поэтому прошу совета у умных людей: Сегодня, например, обнаружилась ошибка в уплаченном НДСе за март. Мы его доначисляем, уплачиваем сегодня и сегодня же начисляем и уплачиваем пени. Теперь внимание - вопрос: Оплата за какой период должна стоять в п/п на сумму пени?
Всем откликнувшимся заранее большое спасибо!

