Друзья, подскажите, пожалуйста, как оформить сие безобразие:
Фирма поставщик А отгрузила фирме Б на скад свой товар (безо всяких документов).
Фирма Б продала часть этого товара другим фирмам клиентам, оформляя это все СФ и накладными.
Фирма А выставила счет на проданную продукцию фирме Б и фирма Б его оплатила.
Вопрос каким образом это лучше описать, чтобы фирме Б принять товар к учету согласно оплаченному счету. У меня как-то не стыкуется в голове.
Может можно какое-то соглашение написать или что-то в таком роде?


Ответить с цитированием