Вопросик на засыпку.
Учредитель (100% в УК) безвозмездно подарил своей фирме некую сумму на текущие нужды.
УСН - 6% от доходов. Включать эту сумму? По-моему - нет. Так?
И еще. В 3-м квартале выручки не было совсем (отпуска у клиентов повальные), а взносы в ПФР со своих зарплат платили. В результате при применении вычета из Единого налога (не более 50%) получается к уплате в бюджет... переплата. Нормально?




