Начислила НДС на неподтвержденный экспорт, сделала уточненку по НДС за 1 кв.09г с заполнением раздела 7. Теперь необходимо рассчитать пени по начисленному экспортному НДС - как правильно: с 271 дня неподтверждения или считать с 21 апреля?
Начислила НДС на неподтвержденный экспорт, сделала уточненку по НДС за 1 кв.09г с заполнением раздела 7. Теперь необходимо рассчитать пени по начисленному экспортному НДС - как правильно: с 271 дня неподтверждения или считать с 21 апреля?
С момента образования недоимки. По итогам уточненки за 1 кв. 09 недоимка появилась? Значит с 21.04.
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)